這個(gè)就看你開(kāi)出的發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票

我們是教育服務(wù)類(lèi),代開(kāi)普票,開(kāi)時(shí)候選擇了自愿放棄免稅,小規(guī)模企業(yè)增值稅納稅申報(bào)表,免稅銷(xiāo)售額,是按含稅銷(xiāo)售額除以1+1%,還是除以1+3%計(jì)算不含稅銷(xiāo)售額啊
小規(guī)模納稅人開(kāi)普票,在月收入10萬(wàn)內(nèi)免征增值稅,老板讓我開(kāi)含稅總額4780的票,開(kāi)票的時(shí)候算商品不含稅金額是4780/(1+3%)計(jì)算還是4780/(1+1%)計(jì)算?
1、請(qǐng)問(wèn)未開(kāi)票收入申報(bào)時(shí)應(yīng)該填不含稅收入金額還是含稅金額? 2、按照小規(guī)模優(yōu)惠政策增值稅稅率1%,計(jì)算不含稅收入公式是含稅金額除以(1+0.3)還是除以(1+0.1)?
自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅,超過(guò)部分減按1%,那小規(guī)模開(kāi)普票是開(kāi)免稅,還是1個(gè)點(diǎn)
“2023年小規(guī)模納稅人,專(zhuān)票,普票均按1%稅率開(kāi),月銷(xiāo)售額10萬(wàn)(含專(zhuān)票),季銷(xiāo)售額30萬(wàn)(含專(zhuān)票),普票部分免征增值稅,超過(guò)了全額按1%繳納增值稅?!崩蠋?,如果我們小規(guī)模一個(gè)月開(kāi)10萬(wàn)以?xún)?nèi)的專(zhuān)票和普票都是免稅的嗎?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓價(jià)低于股權(quán)原價(jià),沒(méi)交個(gè)人所得稅,這種情況后面稅務(wù)會(huì)讓補(bǔ)交稅嗎
你好!老師我交3季度企業(yè)所得稅怎么填憑證,沒(méi)有計(jì)提的,是不是直接做所得稅費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款
老師一個(gè)單位如果只有一個(gè)人發(fā)年終獎(jiǎng)可以嗎?公司高管工資很高又不想交太多個(gè)稅怎樣解決,謝謝
老師,法人有公司了,還能成立個(gè)體戶(hù)嗎?
只開(kāi)了二手車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)候,銷(xiāo)售額填哪欄,其他發(fā)票還是無(wú)票收入,填銷(xiāo)售額的時(shí)候,是不是要換算成不含稅金額,用金額÷1.13
老師,2025年城鎮(zhèn)垃圾費(fèi)基數(shù)怎么算?
老師,實(shí)收資本沒(méi)有印花稅稅種可以不申報(bào)印花稅嗎
公司想多交稅可以?受開(kāi)票額度的限制嗎
企業(yè)注銷(xiāo)的話(huà)資產(chǎn)負(fù)債表除了貨幣資金實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)這三項(xiàng),其他一定得清零才行嗎,如果不清0能申請(qǐng)不
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷(xiāo)售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專(zhuān)票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線(xiàn)上客戶(hù)要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝!


顯示的是3%減按1%
你按1%開(kāi)票,那不含稅金額就是4780/(1%2B1%)