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Q

老師你好,本月有盤盈,批準后的分錄是借:待處理資產損益 貸:管理費用—盤盈。在月底結轉損益的時候,貸方的管理費用怎么結轉?

2020-11-04 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-04 16:22

管理費用結轉到本年利潤啊

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快賬用戶3997 追問 2020-11-04 16:26

老師你看我的管理費用—盤盈應該結轉到借方還是在貸方添負數(shù)?

老師你看我的管理費用—盤盈應該結轉到借方還是在貸方添負數(shù)?
老師你看我的管理費用—盤盈應該結轉到借方還是在貸方添負數(shù)?
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齊紅老師 解答 2020-11-04 16:27

借方和貸方負數(shù)都是可以的啊

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快賬用戶3997 追問 2020-11-04 16:29

那為什么利潤表上的管理費用不顯示盤盈的這12萬呢

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齊紅老師 解答 2020-11-04 16:30

這個會抵減管理費用的啊,會顯示的 管理費用的減少你要用借方負數(shù)體現(xiàn)

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快賬用戶3997 追問 2020-11-04 16:38

借方負數(shù)顯示?您說的是結轉的時候嗎?

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快賬用戶3997 追問 2020-11-04 16:39

貸:管理費用,結轉到時候就是要么結轉到借方正數(shù),要么結轉到貸方負數(shù),老師我這樣理解對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 16:42

借:待處理資產損益? 借:管理費用—盤盈? 負數(shù)

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快賬用戶3997 追問 2020-11-04 16:45

老師我沒明白,怎么都是借?批準前是借:原材料貸:待處理資產損益 批準后是借:待處理資產損益 貸:管理費用—盤盈

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齊紅老師 解答 2020-11-04 17:00

借:原材料 貸:待處理資產損益 借:待處理資產損益? 借:管理費用—盤盈? 負數(shù)

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快賬用戶3997 追問 2020-11-04 17:02

為什么第二個分錄是2個借???

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齊紅老師 解答 2020-11-05 08:01

因為費用的發(fā)生額都要借方體現(xiàn)

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管理費用結轉到本年利潤啊
2020-11-04
你好 借 本年利潤 貸 管理費用
2020-11-04
原材料盤盈,先計入待處理財產損溢,批準后計入營業(yè)外收入。
2021-04-16
你好;? ? ?你是不是分錄做反了。? 正常做? 借? ?庫存商品 貸方 待處理財產損益? ?;然后報批后做 :借待處理財產損益 貸管理費用去 ;? 二級科目做 管理費用- 盤盈存貨
2021-11-17
你好,是的,是這樣的
2023-12-28
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