管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤啊

老師您好!請問盤虧的時候做的借原材料負數(shù),貸待處理財產(chǎn)損益負數(shù),轉(zhuǎn)到管理費用時,借管理費用正數(shù),貸待處理財產(chǎn)損益正數(shù)可以嗎
老師你好,本月有盤盈,批準后的分錄是借:待處理資產(chǎn)損益 貸:管理費用—盤盈。在月底結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,貸方的管理費用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
你好老師,存貨盤盈的時候“借:庫存商品 貸:待處理財產(chǎn)損溢”,查出原因為管理不善所致“借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:管理費用”,管理費用只能在借方用負數(shù)表示沖減嗎,還是直接做貸方呢
發(fā)生的庫存商品盤盈收益(賬面無庫存、倉庫有庫存),這個賬務處理怎么做?做盤盈賬務處理,是不是批準前,借待處理財產(chǎn)損益貸庫存商品,批準后借庫存商品貸管理費用?把這個盤盈商品銷售出去,借銀行存款貸其他業(yè)務收入-銷售收入,這樣做對嗎?老師
老師好,請問:關(guān)于庫存現(xiàn)金盤盈盤虧的賬務處理,無論盤盈盤虧都需要用待處理財產(chǎn)損益過渡一下,批準后的處理對嗎? 盤盈: 借:待處理財產(chǎn)損益 貸:營業(yè)外收入(無法查明原因) 其他應付款(責任人) 盤虧: 借:管理費用(無法查明原因) 其他應收款(責任人) 貸:待處理財產(chǎn)損益
老師,有個公司準備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個月發(fā)工資,這樣可行嗎?
老師,請問這家公司今年的年報已經(jīng)填報完了嗎
老師,這個印花計算表實際工作中哪里去查找
老師:視同銷售不影響總的應納稅所得額? 但是會影響業(yè)務招待費、廣告費的計算基數(shù),是嗎? 自產(chǎn)的作為贈送樣品給客戶和作為食堂用都是視同銷售,是嗎? 那個要加上作為計算業(yè)務招待費基數(shù),哪個不要?不懂哦
土地增值稅清算中,房開企業(yè)拆遷房屋,支付拆遷補償款10萬元,同時還面積90平方米,其中70平米屬于拆遷置換面積,20平米為超置換面積。70平米置換單價為1000元每平米,超置換面積的20平米按市場單價3000元每平米。 請問這個業(yè)務中,房開企業(yè)的土地增值稅收入應確認多少?拆遷補償費成本應確認多少?
高新企業(yè)對財務軟件的要求
退休企業(yè)年金60萬,分三年領完,一年領20萬,需要交多少稅
老師,這個分期買車的時候分居中會有一個未確認融資費用,那么第二年咱們做這個未確認融資費用攤銷是怎么計算呀,按年攤銷嗎?
請問老師,一個商品混凝土制造公司采用簡易征收,從小規(guī)模納稅人那里采購了水泥1%普P?,F(xiàn)在就這個情況怎么這份情況說明。麻煩老師給詳細寫一下范例
老師,請問公司為了辦資質(zhì)委托中介,中介要求交了19個人的保險,錢是從公戶里扣的,實際沒有這些人的工資支出,這樣的支出怎么記賬?
老師你看我的管理費用—盤盈應該結(jié)轉(zhuǎn)到借方還是在貸方添負數(shù)?
借方和貸方負數(shù)都是可以的啊
那為什么利潤表上的管理費用不顯示盤盈的這12萬呢
這個會抵減管理費用的啊,會顯示的 管理費用的減少你要用借方負數(shù)體現(xiàn)
借方負數(shù)顯示?您說的是結(jié)轉(zhuǎn)的時候嗎?
貸:管理費用,結(jié)轉(zhuǎn)到時候就是要么結(jié)轉(zhuǎn)到借方正數(shù),要么結(jié)轉(zhuǎn)到貸方負數(shù),老師我這樣理解對嗎?
借:待處理資產(chǎn)損益? 借:管理費用—盤盈? 負數(shù)
老師我沒明白,怎么都是借?批準前是借:原材料貸:待處理資產(chǎn)損益 批準后是借:待處理資產(chǎn)損益 貸:管理費用—盤盈
借:原材料 貸:待處理資產(chǎn)損益 借:待處理資產(chǎn)損益? 借:管理費用—盤盈? 負數(shù)
為什么第二個分錄是2個借???
因為費用的發(fā)生額都要借方體現(xiàn)