管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤啊
老師您好!請問盤虧的時候做的借原材料負數(shù),貸待處理財產(chǎn)損益負數(shù),轉(zhuǎn)到管理費用時,借管理費用正數(shù),貸待處理財產(chǎn)損益正數(shù)可以嗎
老師你好,本月有盤盈,批準后的分錄是借:待處理資產(chǎn)損益 貸:管理費用—盤盈。在月底結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,貸方的管理費用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
你好老師,存貨盤盈的時候“借:庫存商品 貸:待處理財產(chǎn)損溢”,查出原因為管理不善所致“借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:管理費用”,管理費用只能在借方用負數(shù)表示沖減嗎,還是直接做貸方呢
發(fā)生的庫存商品盤盈收益(賬面無庫存、倉庫有庫存),這個賬務(wù)處理怎么做?做盤盈賬務(wù)處理,是不是批準前,借待處理財產(chǎn)損益貸庫存商品,批準后借庫存商品貸管理費用?把這個盤盈商品銷售出去,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入-銷售收入,這樣做對嗎?老師
老師好,請問:關(guān)于庫存現(xiàn)金盤盈盤虧的賬務(wù)處理,無論盤盈盤虧都需要用待處理財產(chǎn)損益過渡一下,批準后的處理對嗎? 盤盈: 借:待處理財產(chǎn)損益 貸:營業(yè)外收入(無法查明原因) 其他應(yīng)付款(責(zé)任人) 盤虧: 借:管理費用(無法查明原因) 其他應(yīng)收款(責(zé)任人) 貸:待處理財產(chǎn)損益
鐵路電子客票購買方名稱為個人,可以報銷嗎?
老師,小規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)科技公司,收到的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費入什么科目
甲公司與乙公司簽訂協(xié)議,乙公司在在甲公司平臺上買,貨款進入甲公司賬戶,比如賣咸鵝50萬,甲公司提10點5萬后,退給乙公司45萬,甲公司賬怎么做?
老師,我們是單位,和個人簽訂苗木收購合同,我們需要交印花稅不
2個同樣汽車經(jīng)銷商,現(xiàn)在A的政策比B好, 所以B賣車,先開專票給A公司,通過A公司開機動車發(fā)票給客戶上牌,但客戶又在B公司做貸款,款放到B 公司上。如果想做到票和資金流一致怎么走,可以把B公司放客戶的款直接轉(zhuǎn)到A公司賬戶上嗎 備注車架號行不 對方不出三方協(xié)議
老師,建筑勞務(wù)公司簡易計稅分包抵減,開勞務(wù)票銷售50萬,取得分包發(fā)票25萬。分包占到50%,這么高的比例可以做增值稅分包抵減嗎?
你好老師,工會經(jīng)會是4 5 6三個月應(yīng)發(fā)工資的百分之2嗎,不是實發(fā)是嗎
請問計提應(yīng)收賬款的壞賬和壞賬確定已經(jīng)發(fā)生了的分錄,應(yīng)該怎么做?
6月稅務(wù)稽查補繳了所屬期去年12月份的建筑服務(wù)預(yù)交稅款,本月怎么申報增值稅,在哪里填寫,能不更正申報嗎
老師,今天要租賃3臺電腦,公司先把錢轉(zhuǎn)到我支付寶,然后用我支付寶轉(zhuǎn)給租賃公司,這筆分錄怎么做合適呀?
老師你看我的管理費用—盤盈應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到借方還是在貸方添負數(shù)?
借方和貸方負數(shù)都是可以的啊
那為什么利潤表上的管理費用不顯示盤盈的這12萬呢
這個會抵減管理費用的啊,會顯示的 管理費用的減少你要用借方負數(shù)體現(xiàn)
借方負數(shù)顯示?您說的是結(jié)轉(zhuǎn)的時候嗎?
貸:管理費用,結(jié)轉(zhuǎn)到時候就是要么結(jié)轉(zhuǎn)到借方正數(shù),要么結(jié)轉(zhuǎn)到貸方負數(shù),老師我這樣理解對嗎?
借:待處理資產(chǎn)損益? 借:管理費用—盤盈? 負數(shù)
老師我沒明白,怎么都是借?批準前是借:原材料貸:待處理資產(chǎn)損益 批準后是借:待處理資產(chǎn)損益 貸:管理費用—盤盈
借:原材料 貸:待處理資產(chǎn)損益 借:待處理資產(chǎn)損益? 借:管理費用—盤盈? 負數(shù)
為什么第二個分錄是2個借???
因為費用的發(fā)生額都要借方體現(xiàn)