管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤啊

銀行凈息差的百分比和存款百分比在計(jì)算收益率上有區(qū)別嗎?
請問:公司付銀行轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi),一個(gè)月好幾筆,這些轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)是分開做,還是月底做一個(gè)憑證?
老師,做分錄的時(shí)候, 借 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利---100(貸方負(fù)數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利--80(借方負(fù)數(shù))對(duì)嗎
公司找了幾個(gè)兼職,是通過一個(gè)個(gè)人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開發(fā)票,請問這個(gè)錢怎么入賬呢?每天固定4個(gè)兼職320元,一個(gè)月8000多,每天來的人不固定,也沒法報(bào)個(gè)稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫存商品需要繳納什么稅
請問:付評(píng)估專家住宿費(fèi),去哪個(gè)科目,公司接個(gè)評(píng)估項(xiàng)目,請專家來評(píng)估。
老師你好,我在管家婆財(cái)貿(mào)雙全先錄采購產(chǎn)品錄入的含稅價(jià)格未付款,月底收到供應(yīng)商增值稅專票還是未付款怎樣入賬
增值稅和所得稅稅負(fù)怎么計(jì)算
增值稅報(bào)稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計(jì)50萬元的裝修費(fèi)可以直接進(jìn)費(fèi)用,不攤銷嗎?


老師你看我的管理費(fèi)用—盤盈應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到借方還是在貸方添負(fù)數(shù)?
借方和貸方負(fù)數(shù)都是可以的啊
那為什么利潤表上的管理費(fèi)用不顯示盤盈的這12萬呢
這個(gè)會(huì)抵減管理費(fèi)用的啊,會(huì)顯示的 管理費(fèi)用的減少你要用借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)
借方負(fù)數(shù)顯示?您說的是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候嗎?
貸:管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)到時(shí)候就是要么結(jié)轉(zhuǎn)到借方正數(shù),要么結(jié)轉(zhuǎn)到貸方負(fù)數(shù),老師我這樣理解對(duì)嗎?
借:待處理資產(chǎn)損益? 借:管理費(fèi)用—盤盈? 負(fù)數(shù)
老師我沒明白,怎么都是借?批準(zhǔn)前是借:原材料貸:待處理資產(chǎn)損益 批準(zhǔn)后是借:待處理資產(chǎn)損益 貸:管理費(fèi)用—盤盈
借:原材料 貸:待處理資產(chǎn)損益 借:待處理資產(chǎn)損益? 借:管理費(fèi)用—盤盈? 負(fù)數(shù)
為什么第二個(gè)分錄是2個(gè)借???
因?yàn)橘M(fèi)用的發(fā)生額都要借方體現(xiàn)