管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤啊
老師您好!請問盤虧的時候做的借原材料負數(shù),貸待處理財產(chǎn)損益負數(shù),轉(zhuǎn)到管理費用時,借管理費用正數(shù),貸待處理財產(chǎn)損益正數(shù)可以嗎
老師你好,本月有盤盈,批準后的分錄是借:待處理資產(chǎn)損益 貸:管理費用—盤盈。在月底結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,貸方的管理費用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
你好老師,存貨盤盈的時候“借:庫存商品 貸:待處理財產(chǎn)損溢”,查出原因為管理不善所致“借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:管理費用”,管理費用只能在借方用負數(shù)表示沖減嗎,還是直接做貸方呢
發(fā)生的庫存商品盤盈收益(賬面無庫存、倉庫有庫存),這個賬務(wù)處理怎么做?做盤盈賬務(wù)處理,是不是批準前,借待處理財產(chǎn)損益貸庫存商品,批準后借庫存商品貸管理費用?把這個盤盈商品銷售出去,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入-銷售收入,這樣做對嗎?老師
老師好,請問:關(guān)于庫存現(xiàn)金盤盈盤虧的賬務(wù)處理,無論盤盈盤虧都需要用待處理財產(chǎn)損益過渡一下,批準后的處理對嗎? 盤盈: 借:待處理財產(chǎn)損益 貸:營業(yè)外收入(無法查明原因) 其他應(yīng)付款(責任人) 盤虧: 借:管理費用(無法查明原因) 其他應(yīng)收款(責任人) 貸:待處理財產(chǎn)損益
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個稅零申報報法人嗎
老師這個A不是錯的嗎,為什么答案選的是對呢
老師,有沒有小規(guī)模納稅人裝修公司基本賬務(wù)處理流程呢?
老師好,請問年收入400萬,以個體戶,個人、小規(guī)模納稅人哪個身份簽訂合同能少交稅?
老師,請問下小規(guī)模納稅人,是不是一個季度才需要報一次稅?
老師,預付了賬款,還沒有收到發(fā)票,怎么做分錄?
老師你看我的管理費用—盤盈應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到借方還是在貸方添負數(shù)?
借方和貸方負數(shù)都是可以的啊
那為什么利潤表上的管理費用不顯示盤盈的這12萬呢
這個會抵減管理費用的啊,會顯示的 管理費用的減少你要用借方負數(shù)體現(xiàn)
借方負數(shù)顯示?您說的是結(jié)轉(zhuǎn)的時候嗎?
貸:管理費用,結(jié)轉(zhuǎn)到時候就是要么結(jié)轉(zhuǎn)到借方正數(shù),要么結(jié)轉(zhuǎn)到貸方負數(shù),老師我這樣理解對嗎?
借:待處理資產(chǎn)損益? 借:管理費用—盤盈? 負數(shù)
老師我沒明白,怎么都是借?批準前是借:原材料貸:待處理資產(chǎn)損益 批準后是借:待處理資產(chǎn)損益 貸:管理費用—盤盈
借:原材料 貸:待處理資產(chǎn)損益 借:待處理資產(chǎn)損益? 借:管理費用—盤盈? 負數(shù)
為什么第二個分錄是2個借???
因為費用的發(fā)生額都要借方體現(xiàn)