借其他應(yīng)收款貸銀行存款
我們公司跟另外一家公司合作,我們給他們結(jié)算服務(wù)費(fèi),由他們派來一個(gè)員工來我們公司,本來我們是不給這個(gè)員工發(fā)工資的,只結(jié)算服務(wù)費(fèi),但是由于公司一直沒結(jié)算,所以他們公司就說沒錢給這個(gè)員工發(fā)工資,讓我們把這個(gè)員工的工資轉(zhuǎn)到他們賬上,到時(shí)候從應(yīng)結(jié)算的服務(wù)費(fèi)里扣除,他們給我們開票,現(xiàn)在他們開的票,服務(wù)名稱是 “生活服務(wù) 工資”,這樣是可以的嗎
問下老師,我們公司是勞務(wù)公司,派出去別家公司的生產(chǎn)工人,在算殘保金的時(shí)候要不要算上這些外派人員的工資?
老師,我想問下我們公司 有員工外派到我們其他公司去修電機(jī),算工資的時(shí)候 怎樣計(jì)提呢。外派的這部分工資我們先出,隨后對方給我們??隙ú粚儆谖覀兊馁M(fèi)用。
老師您好!勞務(wù)派遣人員的報(bào)酬我們公司打給勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu),由勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)給我們開具勞務(wù)發(fā)票。但是這些人的社保要在我們公司申報(bào)繳納,由于他們是勞務(wù)派遣人員,不屬于我們公司的員工,我們公司也不能給他們做工資表,那他們繳納社保的基數(shù)此時(shí)應(yīng)該怎樣確定?謝謝!
我們是勞務(wù)公司,派員工到對方公司工作對方代發(fā)工資,我們給他們開勞務(wù)發(fā)票,這部分外派的員工的工資成本算我們公司的嗎?算我們公司的成本的話,我們又沒有申報(bào)這部分工資,也沒有去發(fā)放,怎么入成本呢
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫,刷哪個(gè)電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī)開的加工費(fèi)發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時(shí)已做增值稅零稅率申報(bào)但賬面未記收入,且對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎同時(shí)補(bǔ)記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點(diǎn)來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
老師,我們公司是新公司,剛做一般貿(mào)易出口,我們買了臺(tái)大設(shè)備,需要幾個(gè)貨柜來裝柜,我們公司沒有那么大的場地來裝柜,可以直接在供應(yīng)商工廠地址裝柜再運(yùn)到港口嗎?這樣合規(guī)嗎?會(huì)影響我們退稅嗎?跟客戶簽的是FOB交易,
有限公司自然人股東減資,需要交稅嗎?
請問一下老師我們是做金屬類,五金銷售,她這個(gè)營業(yè)執(zhí)照的,項(xiàng)目,我們可以給他開票?我都看不出來她跟金屬類有相關(guān)
不需要計(jì)提嗎?我之前都記提了,但記提成我們的成本了。該怎樣調(diào)賬,體現(xiàn)出 是他們應(yīng)該付的。
不用的 你計(jì)提了收到紅沖就可以
老師,我在問下,我們維修水泵,但是沒維修,直接買了一個(gè)新的,這個(gè)新的是記什么科目。
金額大的做固定資產(chǎn) 小的按受益部門做費(fèi)用
不是,是我們給別人維修。但是我們沒維修,直接買了一個(gè)新的給對方,就相當(dāng)于維修了。
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品