你好,你看一下,你開(kāi)票系統(tǒng)的時(shí)間不對(duì)嗎?
老師 想問(wèn)下你 小規(guī)模納稅人9月份有開(kāi)具一張普票1600,當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就重新開(kāi)了張1600,開(kāi)錯(cuò)的票票面上寫(xiě)了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,9月財(cái)務(wù)做帳這個(gè)錯(cuò)誤的1600就沒(méi)有做,但是申報(bào)季度稅款的時(shí)候,這個(gè)1600要加進(jìn)去,那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
老師你好,我想問(wèn)一下,就是那個(gè)開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,比如說(shuō)是電腦上系統(tǒng)是26號(hào),但是發(fā)票紙塞進(jìn)去打成了29號(hào),這個(gè)到時(shí)候后期應(yīng)該怎么處理?
老師,你好,公司在辦理注銷的時(shí)候要提交股東會(huì),決議上面有幾個(gè)日期,比如說(shuō)我是在1月10號(hào)要去工商局提交資料,那么我就應(yīng)該在1月10號(hào)做出決定,是在1月10號(hào)出具清算報(bào)告,并于1月10號(hào)作出解散公司的決定,但是我是在21年11月15號(hào)在工商系統(tǒng)里提交了清算備案,那我清算組備案的時(shí)間就應(yīng)該是11月15號(hào)對(duì)嗎。
老師我想問(wèn)一下,就是我剛到一個(gè)公司的話,之前開(kāi)票那些我都沒(méi)有接觸過(guò),然后,需要開(kāi)票的話,我有看了那個(gè),那個(gè)開(kāi)票系統(tǒng)的那個(gè)什么,百旺,那些的,他是教我怎么樣去在系統(tǒng)里面操作,那個(gè)我看了,然后,但是我不太知道這個(gè)流程,就是說(shuō)我。需要先怎么樣,我才能拿到這個(gè)發(fā)票,然后我需要再做什么,讀入還是干嘛的,然后再才能使用,它就是使用課程有教,但是前面的那個(gè)步驟,我不知道到底應(yīng)該是怎么弄的,你這邊有沒(méi)有,就是,做。有沒(méi)有做的類似的文檔之類的,或者是你跟我說(shuō)一下流程應(yīng)該是怎么弄的,因?yàn)槲椅胰チ宋叶己ε?,我我我也不知道,等一下我到時(shí)候去,假設(shè)發(fā)票用完了,我應(yīng)該要怎么下個(gè)月的發(fā)票,我應(yīng)該要怎么弄我不清楚。
增值稅分錄多計(jì)提0.01怎么做分錄調(diào)平
老師,合同是采購(gòu)合同,不是開(kāi)13%嗎,
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出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國(guó)外公司,B是國(guó)內(nèi)公司。現(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬(wàn)歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬(wàn)元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開(kāi)具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
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老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過(guò)的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
就把票給放反了,然后應(yīng)該放的是26號(hào)的票,然后但是放成29號(hào)的票。這兩個(gè)是不是都要作廢?
只需要作廢29就可以 26你可以拿折打印。
26號(hào)還可以繼續(xù)用是不是
對(duì)的,26號(hào)可以繼續(xù)使用。