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老師如果我上個月出庫領(lǐng)用材料成本弄錯了,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),要重新反結(jié)帳修改還是在本月調(diào)整一下領(lǐng)用材料成本呢?內(nèi)外賬都是怎么樣做?

2020-11-03 18:16
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-03 18:17

您好 在本月調(diào)整一下領(lǐng)用材料成本就好了 內(nèi)外帳都可以這樣處理

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您好 在本月調(diào)整一下領(lǐng)用材料成本就好了 內(nèi)外帳都可以這樣處理
2020-11-03
你好,制造費用月末是沒有余額的, 如果有余額的話,影響你資產(chǎn)負債表不平,你試一下。
2021-11-10
你好!需要做一份,證明業(yè)務(wù)的真實性
2021-07-29
你好,這是你本月領(lǐng)用的,你做生產(chǎn)成本的時候,你得分攤到具體的每個產(chǎn)品里面去,你們生產(chǎn)的是同一個產(chǎn)品嗎?因為你有半成品和完工產(chǎn)品。生產(chǎn)一個產(chǎn)品用多少材料,固定嗎?
2023-09-19
你好,有上個月的盤存數(shù)據(jù)嗎?
2023-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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