您好 勾選認(rèn)證了進(jìn)項稅額 附表二要填寫的 主表也要有進(jìn)項稅額體現(xiàn)
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項待抵扣進(jìn)項稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進(jìn)項稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
老師,請問,本期勾選認(rèn)證進(jìn)項稅額69766.01,本期不產(chǎn)生應(yīng)納稅銷項稅額,也不用抵扣,那么我的主表是否填錯,附表2是不是為空?
請問老師,增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列表(二)本期進(jìn)項稅額明細(xì)中的這塊(見圖)填寫的內(nèi)容是不是已經(jīng)勾選認(rèn)證了但是沒有抵扣的呢?
老師,我家外貿(mào)企業(yè)出口退稅企業(yè),我查了一下之前的申報表,有塊看不明白,本期進(jìn)項稅額明細(xì)表,里面的待抵扣進(jìn)項稅額是怎么填的,也要勾選認(rèn)證的嗎?主表為啥要填在免抵退辦法出口銷售額里,謝謝
老板購買女裝進(jìn)項稅額1299,一直放在待認(rèn)證,如果不勾選認(rèn)證,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,需要在納稅申報表附表二中填寫,月末交稅=銷項-進(jìn)項稅額-上期留底,不用加上1299是吧 2.如果1299抵扣了,月末交稅=銷項-進(jìn)項稅額-上期留底-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 不知理解對不對,謝謝老師解惑
老師,想問問采購6月取得發(fā)票,然后7月紅沖一張6月發(fā)票,剛開貿(mào)易公司的,6月按正常入,7月的沖紅發(fā)票怎么做賬呢,分錄怎么寫
請問老師,外購的庫存商品發(fā)放給員工做福利,具體的會計分錄怎么處理?
電費(fèi)交給物業(yè),物業(yè)開給我們 供電*代收電費(fèi) 的專票,可以抵扣吧
這兩種做賬方式。有什么區(qū)別?
租賃業(yè)務(wù)中。為什么租入設(shè)備的運(yùn)輸費(fèi)、安裝費(fèi)計入使用權(quán)資產(chǎn)。而租入辦公樓,對辦公樓的裝修費(fèi)卻計入的是長期待待攤費(fèi)用,這是為什么?
我們購買商品,收到貨有壞的給賣家退回去了,分錄要怎么做
老師,請問聘請聾啞人士,殘疾人,公司在國家那些政策上是可以申請的???
老師好,請教您個問題呢?就是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)尾盤銷售,2024年12月預(yù)收了一部分錢,但因?yàn)橛行﹩栴}沒解決,就暫時沒有備案,就沒有申報增值稅,今年7月開具發(fā)票繳納增值稅,合同都簽訂了,客戶還有60萬沒付,沒付的60萬領(lǐng)導(dǎo)要求收到錢才申報繳納增值稅,那我收入要全額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是匹配已申報的增值稅呢?
第二題B選項第三題D選項為啥錯了?看解析沒看明白
老師,我想問一下,進(jìn)出口企業(yè)不管是商貿(mào)型性質(zhì)的公司還是生產(chǎn)性質(zhì)的公司,不是是在退稅之前都需要做一下進(jìn)貨明細(xì)和出口明細(xì)申報表的填寫提交,還是說只是商貿(mào)型性質(zhì)的公司需要填寫提交,而生產(chǎn)型性質(zhì)的公司就不需要,我想不可能不需要填寫。老師我想問一下是哪種情況?
附表2填哪里?我的附表2第一二三四頁面都是灰色的
把附表二最后的欄次截圖我看看
我填上35行后,1.2行都有數(shù)據(jù)了,老師您看看是否正確
這樣填寫附表二正確的 主表進(jìn)項稅額有數(shù)據(jù)了嗎