您好 可以根據(jù)期初庫存%2B本期購入-期末庫存 就是當(dāng)期領(lǐng)用的材料
我是做外賬的,工業(yè)企業(yè),就是工業(yè)的領(lǐng)料多少要怎么算,實(shí)際工作中會(huì)根據(jù)領(lǐng)料單來做憑證,但是外賬沒有那些領(lǐng)料單,那要怎么算領(lǐng)了多少材料,怎么推算生產(chǎn)成本
你好老師。我們是生產(chǎn)行工業(yè)企業(yè)。聽學(xué)堂老師說外賬的成本是倒推出來的,學(xué)堂老師又說成本當(dāng)中直接人工和制造費(fèi)用是一定的,只有直接材料可以倒推。我想問我們單位領(lǐng)料單是車間簽字領(lǐng)用的,數(shù)量可以統(tǒng)計(jì)出來的,平均單價(jià)在財(cái)務(wù)軟件中也可以查找出來。那么想要把原材料的領(lǐng)用金額做大一些,該怎么弄呢?(請(qǐng)做過成本的會(huì)計(jì)解答,純理論老師不要接手。謝謝)
想問下工業(yè)的外賬是怎么做成本核算的,每個(gè)月只寄給外賬發(fā)票,根本沒有那些領(lǐng)料單之類的,但是外賬是怎么做成本核算成本分?jǐn)偟?,他能做出領(lǐng)用多少材料,人工多少,制造費(fèi)用多少,想知道她們是怎么推出來的
老師:公司下的生產(chǎn)單有自己生產(chǎn)的,又有來料加工單,對(duì)于這個(gè)來料的在系統(tǒng)上要不要做入庫處理,針對(duì)這個(gè)又怎么來核算成本?兩者我要怎么分別來核算成本,本來是按領(lǐng)用材料 金額分?jǐn)偟奈业闹圃熨M(fèi)用的,但這樣就不知道要怎么分配了,來料的不用領(lǐng)材料
老師,你好,我想問一下成本如何核算,我剛?cè)肼氁患夜荆莻€(gè)生產(chǎn)企業(yè),賣三種產(chǎn)品,兩種是采購原材料加工成產(chǎn)成品賣出,一種是采購原材料加價(jià)賣出原材料。原來會(huì)計(jì)做的賬我沒看明白,這里材料領(lǐng)用出庫沒有領(lǐng)料單,到月末時(shí)根據(jù)期初和期末庫存倒推領(lǐng)用原材料金額,那么產(chǎn)成品的成品怎么推出來呢?求指教
房租支付的滯納金入什么科目
老師:我們外發(fā)一批物料(80多種)給加工廠,幫我們做成一個(gè)成品,發(fā)出物資:借:委托加工物資,待:原材料的明細(xì)科目,要每一種都寫嗎,這80多種采購單價(jià)都不一樣的
老師好,問下,單位用Poss機(jī)二維碼收款,微信/支付寶收了手續(xù)費(fèi),比如收100+手續(xù)費(fèi)0.3=100.30、然后到賬100.那這0.3的手續(xù)費(fèi)發(fā)票是哪里開
公司其中一個(gè)自然人股東變更為了一個(gè)企業(yè),這個(gè)后續(xù)記賬有區(qū)別嗎
企業(yè)職工參保登記管理查不到某個(gè)員工的信息,是不是意味著這個(gè)員工的社保已經(jīng)遷走了,不用走職工停保登記了?
老師預(yù)付賬款中途改應(yīng)收可以嗎,借應(yīng)收貸預(yù)付
設(shè)施農(nóng)用地,用于農(nóng)業(yè)的,在下轄社區(qū)的某村,需要交房產(chǎn)稅嗎
老師 房開企業(yè)用房屋抵頂?shù)姆绞浇o建設(shè)方結(jié)算工程款,工程方又把房屋頂給第三方,只用三方轉(zhuǎn)賬協(xié)議可以嗎?需不需要走流水?有財(cái)稅活動(dòng)可依嗎?
老師 我們這個(gè)停車場收費(fèi) 憑證就這一個(gè)可以嗎 還需不需要明細(xì)?
老師 購買貨車記固定資產(chǎn) 次月提折舊 是提多少年?
期末庫存不知道
那應(yīng)該去盤點(diǎn)啊 不然沒法處理
就是做外賬啊,不知道那些實(shí)際的
我也說的是外帳 外帳一般要求有領(lǐng)料單 實(shí)在沒有就根據(jù)我上面的公式 倒退 然后補(bǔ)領(lǐng)料單