您好,中間賺取差價(jià)么?

請(qǐng)問(wèn)老師,我公司租入的房子,現(xiàn)在想在租出去,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么賬務(wù)處理呢
請(qǐng)問(wèn)公司5000元租的房子,現(xiàn)在8000元轉(zhuǎn)租出去,這個(gè)要交房產(chǎn)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司在外地有一個(gè)辦事處,租了一年的房子,去稅務(wù)局代開(kāi)房屋租賃發(fā)票,入賬可合理呢?
老師。請(qǐng)問(wèn)我公司租的房子辦公,取的房租發(fā)票是我公司的,現(xiàn)在我公司將其中一部分轉(zhuǎn)租出去了,稅務(wù)上怎么處理呢,我們需要給對(duì)方開(kāi)租賃發(fā)票嗎,還有我們需要交哪些稅
我們老板個(gè)人的房子出租,租戶想開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
老師,申請(qǐng)數(shù)電發(fā)票,是在發(fā)票使用-發(fā)票用票需求申請(qǐng) 對(duì)吧?不是選擇發(fā)票領(lǐng)用對(duì)吧
發(fā)放貸款是借銀行存款一卡號(hào),貸短期借款,那我轉(zhuǎn)到同行另一個(gè)卡,分錄是不是借銀行存款一卡號(hào),貸銀行存款卡號(hào)2
汽車公司。幫客戶買的汽車用品配件怎么入賬?分錄怎么做
老師你好,我們是山東淄博的,如果想按三倍社保基數(shù)繳納保險(xiǎn),然后個(gè)稅繳納最少的話,應(yīng)該年收入做到多少呢?他現(xiàn)在每月的繳費(fèi)基數(shù)是22076,專項(xiàng)扣除是子女教育 2個(gè)孩子
老師,我問(wèn)下,我們申報(bào)稅種沒(méi)有契稅,為啥稅務(wù)局通知讓我們補(bǔ)交契稅,
老師你好,我們公司是制造業(yè),報(bào)廢了一批200萬(wàn)的產(chǎn)成品,與報(bào)廢廠簽訂了合同,取得收入2萬(wàn)多,發(fā)票已開(kāi),款項(xiàng)已收回,這種情況下我計(jì)入哪個(gè)科目?進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出
求分錄這個(gè)題全部分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)公司沒(méi)有現(xiàn)金出入,沒(méi)記過(guò)現(xiàn)金日記賬,S局讓提供現(xiàn)金日記賬,該怎么補(bǔ)
老師,發(fā)工資可以打到社??▎?/p>
老師主表出現(xiàn)黃嘆號(hào),應(yīng)該怎么填寫


會(huì)賺一些
您好,按一般出租房租處理。
假如我5000元租入的,我們出租6000元,請(qǐng)問(wèn)這怎么賬務(wù)處理呢
您好,6000計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,5000計(jì)入其他業(yè)務(wù)支出。
那如果開(kāi)發(fā)票呢?會(huì)有增值稅吧
您好,去稅局代開(kāi)發(fā)票。
不能用我們自己的稅控給開(kāi)票嗎
您好,你們經(jīng)營(yíng)范圍里面有這項(xiàng)么?
我們有房屋租賃這項(xiàng)
您好,經(jīng)營(yíng)范圍里面有話,可以開(kāi)具。
那我租入5000元,租出去6000元請(qǐng)問(wèn)分別怎樣入賬呢
您好,不好意的現(xiàn)在才答復(fù)您,分錄如下: 1、假設(shè)6000含稅收入 ? ? ?借:銀行存款6000 ? ? ? ?貸:其他業(yè)務(wù)收入 5504.59 ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅? 495.41 2、假設(shè)5000的成本預(yù)付/現(xiàn)付 ? ? ? 借:其他業(yè)務(wù)支出 5000 ? ? ? ? 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用/預(yù)付賬款/銀行存款 3、還需要根據(jù)增值稅繳納附加稅,以及房產(chǎn)稅
我是一般納稅人,如果有進(jìn)項(xiàng)留抵還可以抵扣是吧
您好,是的,您有進(jìn)項(xiàng)的話可以抵扣。
我們5000元租入的房子不入管理費(fèi)用-房租嗎?還有我們經(jīng)營(yíng)范圍里有房屋租賃這項(xiàng)入賬不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
您好, 1、您租入的房子如果是自用,那分錄就是: 借:管理費(fèi)用-房租 ? 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用/預(yù)付賬款/銀行存款 但是現(xiàn)在是轉(zhuǎn)租出去了,自然不能再計(jì)費(fèi)用,要計(jì)入成本。 2、經(jīng)營(yíng)范圍里面雖然有這項(xiàng),但是收入不多,不經(jīng)常發(fā)生,應(yīng)該計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。固定資產(chǎn)租賃除了專門的租賃公司外,一般企業(yè)都是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。
那如果不給對(duì)方開(kāi)發(fā)票的話是不是就不牽扯到增值稅了,只其他業(yè)務(wù)收入就行了是嗎
您好,收入不開(kāi)票也要計(jì)算增值稅的。