您好,中間賺取差價(jià)么?
請(qǐng)問老師,我公司租入的房子,現(xiàn)在想在租出去,請(qǐng)問這個(gè)怎么賬務(wù)處理呢
請(qǐng)問公司5000元租的房子,現(xiàn)在8000元轉(zhuǎn)租出去,這個(gè)要交房產(chǎn)稅嗎?
請(qǐng)問公司在外地有一個(gè)辦事處,租了一年的房子,去稅務(wù)局代開房屋租賃發(fā)票,入賬可合理呢?
老師。請(qǐng)問我公司租的房子辦公,取的房租發(fā)票是我公司的,現(xiàn)在我公司將其中一部分轉(zhuǎn)租出去了,稅務(wù)上怎么處理呢,我們需要給對(duì)方開租賃發(fā)票嗎,還有我們需要交哪些稅
我們老板個(gè)人的房子出租,租戶想開發(fā)票,請(qǐng)問怎么處理?
老師,我這邊有個(gè)問題,我們公司在百色,我也是百色的會(huì)計(jì),然后我們老板突然給我一個(gè)南寧的公司報(bào)稅,報(bào)個(gè)稅,然后我也不知道該公司有沒有開銀行賬戶,有沒有流水,我每個(gè)月查詢都沒有開票收入,我就報(bào)0稅,請(qǐng)問這種情況,我因?yàn)樾枰私饽切┬畔⒉拍鼙WC我的風(fēng)險(xiǎn)
老師,用一般戶收項(xiàng)目款,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?基本戶用來發(fā)放工資,社保,稅費(fèi)扣款,員工報(bào)銷。
郭老師,我們從個(gè)體戶公戶轉(zhuǎn)款到經(jīng)營者私戶,每個(gè)月30-50萬,一年500萬轉(zhuǎn)到私戶,要交什么稅嗎
其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款會(huì)隱匿收入嗎,隱匿收入會(huì)影響所有者權(quán)益嗎
所有者權(quán)益怎么做少,所有者權(quán)益拿票,做虧一點(diǎn)嗎?
老師,如果要求整改2023年度的加計(jì)抵減,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
?非貨幣性資產(chǎn)交換,什么時(shí)候才用固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目
無收入,生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎
您好,老師,我這邊客戶分為國內(nèi)客戶和國外客戶,然后在國外客戶中再細(xì)分一般貿(mào)易客戶,阿里巴巴平臺(tái)客戶和中國制造網(wǎng)平臺(tái)客戶,最后在一般貿(mào)易客戶下面細(xì)分馬來西亞,日本,新加坡和中國香港,中國澳門,我這樣建立國外客戶檔案是否可行?有沒有不妥的地方?麻煩老師給我一些實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),以便我了解怎樣進(jìn)行客戶分級(jí)和建立檔案
A公司的股東是B公司,現(xiàn)在需要把股東換成兩個(gè)自然人,是登錄A公司的電子稅務(wù)局,采集印花稅,選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓就可以了嗎?老師
會(huì)賺一些
您好,按一般出租房租處理。
假如我5000元租入的,我們出租6000元,請(qǐng)問這怎么賬務(wù)處理呢
您好,6000計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,5000計(jì)入其他業(yè)務(wù)支出。
那如果開發(fā)票呢?會(huì)有增值稅吧
您好,去稅局代開發(fā)票。
不能用我們自己的稅控給開票嗎
您好,你們經(jīng)營范圍里面有這項(xiàng)么?
我們有房屋租賃這項(xiàng)
您好,經(jīng)營范圍里面有話,可以開具。
那我租入5000元,租出去6000元請(qǐng)問分別怎樣入賬呢
您好,不好意的現(xiàn)在才答復(fù)您,分錄如下: 1、假設(shè)6000含稅收入 ? ? ?借:銀行存款6000 ? ? ? ?貸:其他業(yè)務(wù)收入 5504.59 ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅? 495.41 2、假設(shè)5000的成本預(yù)付/現(xiàn)付 ? ? ? 借:其他業(yè)務(wù)支出 5000 ? ? ? ? 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用/預(yù)付賬款/銀行存款 3、還需要根據(jù)增值稅繳納附加稅,以及房產(chǎn)稅
我是一般納稅人,如果有進(jìn)項(xiàng)留抵還可以抵扣是吧
您好,是的,您有進(jìn)項(xiàng)的話可以抵扣。
我們5000元租入的房子不入管理費(fèi)用-房租嗎?還有我們經(jīng)營范圍里有房屋租賃這項(xiàng)入賬不是主營業(yè)務(wù)收入嗎
您好, 1、您租入的房子如果是自用,那分錄就是: 借:管理費(fèi)用-房租 ? 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用/預(yù)付賬款/銀行存款 但是現(xiàn)在是轉(zhuǎn)租出去了,自然不能再計(jì)費(fèi)用,要計(jì)入成本。 2、經(jīng)營范圍里面雖然有這項(xiàng),但是收入不多,不經(jīng)常發(fā)生,應(yīng)該計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。固定資產(chǎn)租賃除了專門的租賃公司外,一般企業(yè)都是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。
那如果不給對(duì)方開發(fā)票的話是不是就不牽扯到增值稅了,只其他業(yè)務(wù)收入就行了是嗎
您好,收入不開票也要計(jì)算增值稅的。