你好 沖銷暫估,借:應(yīng)付賬款——暫估,貸:固定資產(chǎn) 根據(jù)發(fā)票入賬,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款等科目?

老師,固定資產(chǎn)暫估轉(zhuǎn)固時借:固定資產(chǎn),貸在建工程和應(yīng)付賬款-暫估轉(zhuǎn)固,發(fā)票陸續(xù)到以后怎么做賬?
老師,固定資產(chǎn)暫估轉(zhuǎn)固時借:固定資產(chǎn),貸在建工程和應(yīng)付賬款-暫估轉(zhuǎn)固,發(fā)票陸續(xù)到以后怎么做賬?
固定資產(chǎn)暫估入賬可以做以下分錄嗎? 借:固定資產(chǎn)—暫估 貸:銀行存款 收到票后 借:固定資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn)—暫估
固定資產(chǎn)暫估實際收到發(fā)票怎么做賬
#提問#對于固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)先到,票未到,先暫估入賬,對于估價200萬,實際220萬,差額怎么處理,卡片怎么處理?
2025年11月發(fā)現(xiàn)2024年12月有一筆收入2500重復(fù)記入了兩次,需要紅沖一個25000元,怎么進行賬務(wù)處理和稅務(wù)申報。
老師您好。怎么判斷一個支付寶,是企業(yè)支付寶,還是個人支付寶。請幫忙詳細說一下。
出口退稅:請問一下,報關(guān)單上的貨值被客戶以貨值和服務(wù)費 二部份匯款了。對方改不了付款方式。我們又不想放棄退稅,需要注意什么呢。應(yīng)該怎么操作
小廠就幾個人,材料進來就領(lǐng)走,做賬還需要材料進銷存嗎
老師好!請問電子稅務(wù)局逾期申報,在哪個模塊里面?
單位沒有成立工會,正常計提工會經(jīng)費,那計提的工會經(jīng)費一直在賬上放著嗎?發(fā)放福利能用計提的工會經(jīng)費嗎?
老師,報關(guān)單上申報日期是10月25日沒有出口日期是什么意思?是不是還沒有結(jié)關(guān)。我需不需要申報10月份的收入。
視同內(nèi)銷和視同銷售不是一個意思吧
我們有個工程發(fā)生扣款項,發(fā)包方針對扣款項給我們開具對應(yīng)藍字發(fā)票的紅字發(fā)票,我不太懂,這個紅沖應(yīng)該由我們開具把,收前方還能開具紅字發(fā)票嗎,紅字發(fā)票我們也不能抵扣吧
老師,我想問下我們企業(yè)付了支付寶平臺一筆200塊服務(wù)費,這個發(fā)票到哪里申請哈
老師,就是我們簽了92萬房屋建筑固定資產(chǎn)合同,款付了17萬,發(fā)票沒來,實際固定金額不知道,這一開始怎么做賬
你好 款付了17萬,發(fā)票沒來,賬務(wù)處理是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款