同學(xué)你好!這個可以的? 年度內(nèi)取得? 就可以了? ? 不影響企業(yè)所得稅的匯算清繳

老師好!當(dāng)月應(yīng)收300萬,但是成本票銷售方都是次月月初才給我們開票,這樣成本可以確認(rèn)嗎?小規(guī)模
老師好!我們當(dāng)月收入500萬,成本450萬,成本票銷售方下月開給我們可以嗎?一般納稅人
老師,你好,我公司原來是小規(guī)模納稅人,截止現(xiàn)在公司已經(jīng)運(yùn)行了11個月了,銷售收入是230多萬.本月銷售收入是560萬,連續(xù)12個月內(nèi)銷售收入是790萬,這樣就會轉(zhuǎn)成一般納稅人,我想問的是,790萬中,500萬按照小規(guī)模納稅人繳納增值稅?290萬按照一般納稅人交增值稅?本月的銷售收入560咋樣計算增值稅?本月560萬還可以按照小規(guī)模納稅人開票繳納增值稅嗎?
老師,我是一般納稅人商貿(mào)公司,例如,我本月購進(jìn)10萬貨物,取得專用發(fā)票,全部入庫,當(dāng)月銷售5萬, 問題1、月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是結(jié)轉(zhuǎn)我銷售的5萬成本對嗎老師? 問題2、我當(dāng)月購進(jìn)10萬是我的成本嗎?還是銷售結(jié)轉(zhuǎn)的5萬才是我當(dāng)月的成本
老師,請問一下,2022年11月開具200萬銷售發(fā)票,當(dāng)時是小規(guī)模納稅人,當(dāng)月未收到成本發(fā)票。2022年的12月升級為一般納稅人,對方公司12月給我們開具專票(這是11月銷售的成本),請問12月的這個專票,我們可以抵扣進(jìn)項稅額嗎?因為這是小規(guī)模期間發(fā)生的銷售。
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨(dú)資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機(jī)器價格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因為機(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?
增值稅呢,增值稅沒開就不能抵扣,那是要預(yù)繳了?而且下月開,收支不是不配比了嗎
這個沒開? ?你是要多交增值稅啊 下月少交的? ?這個不影響啊? ? ?
那收支比呢,收入確認(rèn)了500萬,那450萬的發(fā)票沒得,賬該怎么做?
這個成本可以先不入賬的 也可以? ?在沒有發(fā)票的情況下? ?先暫估入賬的
那就是要先按500萬繳納增值稅了?
這個肯定的啊? ?如果不想? ? 需要及時取得對方發(fā)票的
如果是小規(guī)模,當(dāng)月確認(rèn)了收入,成本票沒取的,必須也要確認(rèn)成本嗎
這個不是必須呀? ?是自己覺得需要預(yù)估的話? ?
那為什么有些老師說收支要匹配,確認(rèn)收入必須要確認(rèn)成本
這個是從會計規(guī)范的角度考慮的? 理論上做賬? 肯定是這樣啊 可實踐中? ? 很多企業(yè)? 發(fā)票不能及時取得? 只能這樣啊