同學(xué)你好!這個(gè)可以的? 年度內(nèi)取得? 就可以了? ? 不影響企業(yè)所得稅的匯算清繳
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡(jiǎn)歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長(zhǎng)投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
增值稅呢,增值稅沒開就不能抵扣,那是要預(yù)繳了?而且下月開,收支不是不配比了嗎
這個(gè)沒開? ?你是要多交增值稅啊 下月少交的? ?這個(gè)不影響啊? ? ?
那收支比呢,收入確認(rèn)了500萬,那450萬的發(fā)票沒得,賬該怎么做?
這個(gè)成本可以先不入賬的 也可以? ?在沒有發(fā)票的情況下? ?先暫估入賬的
那就是要先按500萬繳納增值稅了?
這個(gè)肯定的啊? ?如果不想? ? 需要及時(shí)取得對(duì)方發(fā)票的
如果是小規(guī)模,當(dāng)月確認(rèn)了收入,成本票沒取的,必須也要確認(rèn)成本嗎
這個(gè)不是必須呀? ?是自己覺得需要預(yù)估的話? ?
那為什么有些老師說收支要匹配,確認(rèn)收入必須要確認(rèn)成本
這個(gè)是從會(huì)計(jì)規(guī)范的角度考慮的? 理論上做賬? 肯定是這樣啊 可實(shí)踐中? ? 很多企業(yè)? 發(fā)票不能及時(shí)取得? 只能這樣啊