同學(xué)你好,增值稅是一個流轉(zhuǎn)稅,只要商品,進(jìn)行了流轉(zhuǎn),他就需要交稅。發(fā)生了勞務(wù)服務(wù)的也都需要交稅,等于產(chǎn)生的價值進(jìn)行了流轉(zhuǎn),您就需要交這一稅種。
老師們好,想問一下對于這個增值稅的具體到底是怎么樣的,有哪位老師方便詳細(xì)跟我說說嗎
老師您好,我們公司購買的保本的結(jié)構(gòu)性存款,要繳納增值稅,但是我不知道增值稅申報的時候是在哪張報表里,具體填寫哪個位置?麻煩知道的老師給我說詳細(xì)一點,謝謝
竹子老師,我剛說的那個問題是別人掛靠到我公司的業(yè)務(wù),完工之后我才知道突然說要來我公司開個票給對方,那這樣我需要掛靠的個人向我公司提供材料票,勞務(wù)票,機(jī)械票是嗎?這些票開過來是不是都要讓對方跟我公司補(bǔ)個合同是吧?具體老師能詳細(xì)跟我說說嗎?
老師你好,我想問下我們跟供應(yīng)商簽的合同對方寫的基本戶,現(xiàn)在付款了對方要求我們付到他們一般戶,這樣的情況需要對方寫個情況說明嗎
老師可以給具體的一個關(guān)于個體戶的查賬征收跟核定征收的一個稅率表嗎?有關(guān)增值稅及附加稅怎么繳納 個人所得稅怎么繳納的詳細(xì)說明嗎?謝謝啦
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000 那當(dāng)年的會計分錄是借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運費,可以不計入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費2.2萬,這個改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報表沒有顯示欠稅
修改 24 年個稅提示:已申報了個人所得稱年度自行申報,扣繳義務(wù)人不可刪除,更正或新、增該納稅人的申報記錄
增值稅就是消項稅大于進(jìn)項稅的差額乘以稅率嗎
銷項減進(jìn)項是您應(yīng)交的稅哦
銷項是您的收入,乘以稅率,進(jìn)項是您購買材料支付的成本,乘以稅率
銷項減進(jìn)項是交的稅,還是差額乘稅率是交的稅?
銷項減進(jìn)項的差額是你要交的稅。
差額不用再乘以稅率了。