你好 是的 對的,是這樣的

小規(guī)模納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅,是每個季度末結(jié)轉(zhuǎn)嗎,每個月的應交稅費-應交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),也不處理,累計到季度末以后,如果沒有超過30萬,就一次性結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入-減免稅額收入嗎
老板早上好,請問如果一季度沒超30萬,是在第三個月做分錄再累計做減免一季度的稅金分錄嗎?列如一季度稅金是800,借,應交稅費_應交增值稅800,貸,營業(yè)外收入-政府補助800嗎
#提問#請問老師小規(guī)模季度報稅不超30萬不交增值稅,做分錄借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應交稅費-應交增值稅,然后借應交稅費-應交增值稅,貸營業(yè)外收入(增值稅減免),那這是本月就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢?還是季度報稅時才3個月一起轉(zhuǎn)呢?
請問老師,不超過45w的小規(guī)模納稅人 是不是需要在季度的時候(如12月份)做一筆分錄: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免
老師,您好,季度銷售30萬以下的(不用交稅的)可以直接做分錄:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入嗎?還是必須分錄如下: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入
個稅每月最晚什么時候申報?
補8月份賬的時候發(fā)現(xiàn)我算的增值稅和之前別人稅局報的增值稅不一樣,按哪個記賬呢?
現(xiàn)實中,大多數(shù)企業(yè)印花稅的計稅基數(shù)是不含稅的收入嗎?
老師您好!支付的水電費,無發(fā)票 無收據(jù),怎么入賬
分包方給我們開發(fā)票是根據(jù)付款開的 比如分包款100萬 但是每個月付一點 這種 然后給我們開付款金額的發(fā)票 這樣可以嗎
房開企業(yè)繳納的市政配套費,在土地增值稅中是按代收費用還是政府性基金處理?
老板以個人名字承包了油茶廠的種植油茶苗的項目,我們可以讓第三方開油茶苗,肥料,種植土給對方嗎?要求代開工程發(fā)票,但老板是法人且公司沒有這個經(jīng)營范圍,代開發(fā)票要交多少稅?
郭老師,就是A企業(yè)資產(chǎn)負債表里的所有者權(quán)益比如有2000萬??股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B公司100%這樣的話怎么算的呀。還有就是轉(zhuǎn)讓后B公司是不是就不用實繳注冊資金了?
年末結(jié)轉(zhuǎn) 手動寫的分錄 有哪些
老師,外貿(mào)二手車,需要開機動車發(fā)票要怎么開的呢
謝謝老師
不用客氣的 工作愉快
老師那如果超出一季度30萬呢,在第三個月要怎么做分錄嗎,還是直接在次月交費的時候再做交費分錄,
借應交稅費應交增值稅貸銀行存款。
列如7.8.9的稅要交那就是10月做憑證時做借應交稅務(wù)_應交增值稅,貸,銀存嗎
你好 是的 是這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快
謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。
老板如果現(xiàn)在10月,客戶才拿8月的發(fā)票成本過來,如果我們要做成本是入在8月份的還是直接入在10月份
什么時間發(fā)生的?你看下對應的收入在幾月份兒確定的?
是8月份的發(fā)票
那應該做到八月份的成本里面。
好的,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。