發(fā)票是去年的發(fā)票,就是開票時(shí)間是今年的,還是去年的日期呢?
去年發(fā)生的運(yùn)費(fèi),發(fā)票也是去年的,一般納稅人,今年入賬,怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
去年結(jié)賬后 今年有去年的費(fèi)用發(fā)生 直接記在今年可以嗎? 如果要調(diào)整 怎么寫分錄呢? 單位用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
去年收入已入賬,已申報(bào)增值稅,沒有開發(fā)票,今年補(bǔ)開的去年的發(fā)票,今年需要怎么做會(huì)計(jì)分錄
員工去年發(fā)生的工傷,在醫(yī)院發(fā)生的費(fèi)用,有發(fā)票,但是去年沒入賬,今年才入賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做
一般納稅人,去年的廠房房租費(fèi)入今年的賬,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
去年的時(shí)間
這個(gè)只能用“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行賬務(wù)處理。
會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
一、借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款、或預(yù)付賬款、其他應(yīng)付款科目) 二、借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
專用發(fā)票
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 一、借:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款、或預(yù)付賬款、其他應(yīng)付款科目) 二、借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
一、就是上述的賬務(wù)處理。 二、第二種賬務(wù)處理是:可以記在當(dāng)年的費(fèi)用處理,再在企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)時(shí),按不是當(dāng)年的費(fèi)用,進(jìn)行調(diào)整應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅處理。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目
沒有這個(gè)科目,你可以新增這個(gè)科目進(jìn)行賬務(wù)處理,或者是按第二種處理方式進(jìn)行處理。