發(fā)票是去年的發(fā)票,就是開票時間是今年的,還是去年的日期呢?
去年發(fā)生的運費,發(fā)票也是去年的,一般納稅人,今年入賬,怎么寫會計分錄?
去年結(jié)賬后 今年有去年的費用發(fā)生 直接記在今年可以嗎? 如果要調(diào)整 怎么寫分錄呢? 單位用的是企業(yè)會計準(zhǔn)則
去年收入已入賬,已申報增值稅,沒有開發(fā)票,今年補(bǔ)開的去年的發(fā)票,今年需要怎么做會計分錄
員工去年發(fā)生的工傷,在醫(yī)院發(fā)生的費用,有發(fā)票,但是去年沒入賬,今年才入賬,會計分錄怎么做
一般納稅人,去年的廠房房租費入今年的賬,會計分錄怎么寫
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
去年的時間
這個只能用“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行賬務(wù)處理。
會計分錄怎么寫?
一、借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款、或預(yù)付賬款、其他應(yīng)付款科目) 二、借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
專用發(fā)票
可以抵扣進(jìn)項稅。 一、借:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款、或預(yù)付賬款、其他應(yīng)付款科目) 二、借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
一、就是上述的賬務(wù)處理。 二、第二種賬務(wù)處理是:可以記在當(dāng)年的費用處理,再在企業(yè)所得稅匯算清繳年報時,按不是當(dāng)年的費用,進(jìn)行調(diào)整應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅處理。
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目
沒有這個科目,你可以新增這個科目進(jìn)行賬務(wù)處理,或者是按第二種處理方式進(jìn)行處理。