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老師您好,請問商貿(mào)公司銷售材料,不上班銷售一筆就要結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄這樣做對嗎?銷售材料借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費—增值稅—銷項稅。馬上結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品

2020-10-30 12:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-30 12:51

你好? ? ? ?是的。? 你如果是日期來做賬的話? 你可以發(fā)生一筆做一筆 。 或者你嫌麻煩 可以月末的時候一次性做結(jié)轉(zhuǎn)成本的明細表 來結(jié)轉(zhuǎn)成本也是一樣的。? ? ?

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快賬用戶7391 追問 2020-10-30 12:52

老師日期做賬,是不是就是按照發(fā)生時間

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齊紅老師 解答 2020-10-30 12:54

你好 正常是按你實際發(fā)生的時間。 我上面說的日期 也就是說的你實際發(fā)生的時間? ?

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快賬用戶7391 追問 2020-10-30 12:54

月末一次結(jié)轉(zhuǎn)是不是借主營業(yè)務(wù)成本—某某材料 —某某材料 貸:庫存商品

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齊紅老師 解答 2020-10-30 12:57

你好? 是的。 就是這樣來做。 記得后面附明細成本表? ??

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快賬用戶7391 追問 2020-10-30 12:58

好,老師謝謝你

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齊紅老師 解答 2020-10-30 12:59

沒事的 希望能幫到你? ?

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你好? ? ? ?是的。? 你如果是日期來做賬的話? 你可以發(fā)生一筆做一筆 。 或者你嫌麻煩 可以月末的時候一次性做結(jié)轉(zhuǎn)成本的明細表 來結(jié)轉(zhuǎn)成本也是一樣的。? ? ?
2020-10-30
你好,對的,分錄就是這樣
2025-02-10
你好 你當(dāng)時? ?銷售100的時候 開票也是開的100出去的話? 就得按第一種來處理 。? 如果是同一個月發(fā)生的? ? 銷售出去馬上退貨 發(fā)票開的是50? 那么就可以按第二種處理??
2020-11-28
同學(xué)你好 補做就可以了
2023-07-05
同學(xué)你好, 銷售產(chǎn)品: 借:應(yīng)收賬款113 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額 13——這里是銷項稅額,不是進項 銷售退貨 借:應(yīng)收賬款-53 貸:主營業(yè)務(wù)收入46.9 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額6.1 ——這里也是銷項;金額都是負數(shù); 其他兩個分錄是對的;
2021-08-26
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