你好? ? ? ?是的。? 你如果是日期來做賬的話? 你可以發(fā)生一筆做一筆 。 或者你嫌麻煩 可以月末的時候一次性做結轉(zhuǎn)成本的明細表 來結轉(zhuǎn)成本也是一樣的。? ? ?

建材行業(yè):購入時,票已收到,分錄:借:庫存商品 應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款113 銷售時,已開發(fā)票:借:主營業(yè)務收入 應交增值稅-銷項稅額 貸:應收賬款 結轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 請問老師這樣做分錄是正確的嗎?
老師您好,請問商貿(mào)公司銷售材料,不上班銷售一筆就要結轉(zhuǎn)成本分錄這樣做對嗎?銷售材料借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費—增值稅—銷項稅。馬上結轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品
#提問#假如一家食品批發(fā)公司 當日銷售 借:應收賬款100 貸:主營業(yè)務收入88.46 應交稅費-應交增值稅11.54 結轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務成本70 貸:庫存商品70 退回之前銷售商品 借:主營業(yè)務收入44.25 應交稅費-應交增值稅5.75 貸:應收賬款50 結轉(zhuǎn)退貨成本 借:庫存商品50 貸:主營業(yè)務成本50 收款時 借:銀行存款50 貸:應收賬款50 請問像這種情況可以直接減去退貨入賬嗎? 當日銷售 借:應收賬款50 貸:主營業(yè)務收入44.25 應交稅費-應交增值稅5.75 結轉(zhuǎn)銷售商品 借:主營業(yè)務成本20 貸:庫存商品20 收款時 借:銀行存款50 貸:應收賬款50 可以這樣入賬嗎?
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 5000 貸:應付賬款 5000同時結轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務成本5000 貸:庫存商品5000 材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品-5000貸:應付賬款-5000;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實際金額入賬借:庫存商品4425應交稅費應交增值稅進項575貸:應付賬款5000,銷售的時候我借:應收賬款,貸:應交稅費應交增值稅銷項 主營業(yè)務收入同時結轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復結轉(zhuǎn)了
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 貸:應付賬款 同時結轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品貸:應付賬款;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實際金額入賬借:庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸:應付賬款,銷售的時候我借:應收賬款,貸:應交稅費應交增值稅銷項 主營業(yè)務收入同時結轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復結轉(zhuǎn)了
倉庫購買窗簾計入什么科目
供應商開了一張發(fā)票過來,我們時隔5年后都沒付款那供應商,這有沒有影響的?
中小微企業(yè)融資擔保費放哪個科目?
老師:資產(chǎn)負債表中的在產(chǎn)品金額是如何形成的
請問老師 在工商變更了經(jīng)營單位 在電子稅務局的這邊多久可以同步過來 謝謝
老師!請問一下今年剛拿到的初級證要做繼續(xù)教育嗎
請問:公司減資委托代理人提示這個怎么操作
老師,請問要紅沖23年開的一張紙質(zhì)專票,對方已認證,已錄了紅字信息表,等對方確認,對方確認完了,紅字發(fā)票是自動生成,還是需要手動開具?現(xiàn)在是數(shù)電票
個人開發(fā)票人臉識別過不去?
老師,請問臺藉人員是股東,投資內(nèi)地的公司,資本金要通過投資賬戶進來,而不能直接從這些人員的卡轉(zhuǎn)到公司的對公賬戶嗎?
老師日期做賬,是不是就是按照發(fā)生時間
你好 正常是按你實際發(fā)生的時間。 我上面說的日期 也就是說的你實際發(fā)生的時間? ?
月末一次結轉(zhuǎn)是不是借主營業(yè)務成本—某某材料 —某某材料 貸:庫存商品
你好? 是的。 就是這樣來做。 記得后面附明細成本表? ??
好,老師謝謝你
沒事的 希望能幫到你? ?