你好!是的,這個(gè)計(jì)入生產(chǎn)成本更合適
老師,軟件開發(fā)公司能用到勞務(wù)成本科目嗎?涉及到人工成本和服務(wù)費(fèi)的成本都用生產(chǎn)成本歸集嗎
老師,軟件公司收到的勞務(wù)-維修費(fèi)發(fā)票怎么入賬,可以用勞務(wù)成本科目嗎?二級明細(xì)是人工費(fèi)還是服務(wù)費(fèi)?
你好老師,我們是提供服裝加工勞務(wù)的公司。工人工資計(jì)入生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用歸集到生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候,財(cái)務(wù)主管說結(jié)轉(zhuǎn)到工資,我沒明白這是怎么結(jié)轉(zhuǎn) 涉及生產(chǎn)成本的分錄就是這幾個(gè): 計(jì)提工資分錄是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費(fèi)用歸集分錄:借生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用 最后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),提供勞務(wù)不能用庫存商品科目
老師,我們是軟件開發(fā)公司,按項(xiàng)目制核算收入成本,成本類科目設(shè)立了“勞務(wù)成本”歸集,這個(gè)科目是不是和生產(chǎn)成本一樣每月末要根據(jù)進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本啊?
請問老師,沒開進(jìn)項(xiàng)只開銷項(xiàng)存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報(bào)無票收入了嗎?
稅法#請問下:公司促銷商品買一送一活動(dòng),比如買一個(gè)空調(diào)送加濕器,空調(diào)價(jià)格2000元,實(shí)際收款2000元。贈(zèng)送的加濕器市場價(jià)為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認(rèn)收入時(shí),分別如何計(jì)算?金額分別是多少?
全年一次性獎(jiǎng)金包括什么?
請問建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個(gè)月未報(bào)收入和開支風(fēng)險(xiǎn)大嗎,如何避免,因未開票也無進(jìn)項(xiàng)票
殘保金申報(bào)的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報(bào)的人數(shù)平均值一樣的嗎
請問異地工程 有分包 有預(yù)繳 開票交增值稅的時(shí)候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大?。翰灰恢驴梢詥?/p>
老師,提備用金必須去銀行取錢嗎,用U盾可以嗎
有的老師說服務(wù)費(fèi)要用勞務(wù)成本歸集,本公司員工工資是用勞務(wù)成本還是生產(chǎn)成本歸集合適
你好!本公司的用生產(chǎn)成本。因?yàn)楸旧聿皇翘峁﹦趧?wù),所以建議不用勞務(wù)成本。
我們收到的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票也是生產(chǎn)成本?
你好!是的,你們支付的這個(gè)費(fèi)用也可以入這個(gè)科目
老師,暫估的成本進(jìn)了生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)了,后面來了部分發(fā)票,怎么沖銷,是沖生產(chǎn)成本還是主營業(yè)務(wù)成本?
你好!這幾個(gè)都要沖的了。
暫估的服務(wù)費(fèi)是直接入賬主營業(yè)務(wù)成本還是要入生產(chǎn)成本歸集再結(jié)轉(zhuǎn)?
你好!如果你當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候,入了生產(chǎn)成本,就要沖減。 如果你想簡單點(diǎn),就應(yīng)該一開始暫估就直接暫估主營業(yè)務(wù)成本。
暫估時(shí)入的生產(chǎn)成本,現(xiàn)在來了發(fā)票就是,沖銷原分錄后,再做 借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付賬款 不用再結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本到主營業(yè)務(wù)成本了吧?生產(chǎn)成本已經(jīng)平了的
你好!也是需要的,因?yàn)樵履┻@個(gè)生產(chǎn)成本仍然是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
沖銷后生產(chǎn)成本已經(jīng)平了的呀老師,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好!你是什么時(shí)候暫估的
4月份暫估時(shí)是生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了,現(xiàn)在沖銷原分錄,再入賬生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本就是平了的,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好!是啊。你4月暫估的時(shí)候,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,然后生產(chǎn)成本就平了 現(xiàn)在你沖減暫估,也是一樣要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,然后本月的生產(chǎn)成本才平。
4月生產(chǎn)成本是平了,現(xiàn)在沖銷生產(chǎn)成本,拿發(fā)票入賬還是生產(chǎn)成本,沒有結(jié)轉(zhuǎn)就平了的,老師,一正一負(fù)不就平了嗎? 還是直接沖銷主營業(yè)務(wù)成本,再入賬主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?金額是一致的
你好!你這個(gè)月將負(fù)數(shù)的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到負(fù)數(shù)的主營業(yè)務(wù)成本就平了
沖銷后,再入賬一筆正數(shù)的,這個(gè)金額的生產(chǎn)成本已經(jīng)是平了的,哪有負(fù)數(shù)呀老師,可以直接直接沖銷主營業(yè)務(wù)成本,再入賬主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?金額是一致的
你好!可能我們理解的有點(diǎn)不同 你的理解是生產(chǎn)成本,一正一負(fù) 我的意思是,不管正數(shù)還是負(fù)數(shù),月末生產(chǎn)成本都要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去的,都是會(huì)平的。