您好!管理費用為損益科目,一般用借方反映經濟業(yè)務事項的增減變動,貸方一般表示月末結轉,借方紅字也是為了正確反映發(fā)生額。
稅控盤年服務費不需要做減免稅備案,直接抵扣嗎,借管理費用貸銀行存款 借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸管理費用嗎
減免稅控盤 借 應交稅費—減免稅款 借 負管理費用 管理費用為什么也要在借方
請問,稅控盤服務費抵稅,這個分錄,借管理費用貸現金 借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數 這個減免稅款也應該是紅字吧?
稅控盤280的費用,借:管理費用 貸:銀行存款 借管理費用:—280 借:應交增值稅—減免稅280 科目余額表減免稅借方280怎么處理,已抵扣
老師,購入液壓元件的會計分錄,備注寫著車牌號
如果應聘公司老板問怎么樣才能讓公司合理合法的少交稅,該怎么回答
8月份公司付了3000元買手機給客服部和采購部當工作手機用,8月份票沒有回來,票在9月份開的“專票”回來,請問我在8月份和9月份會計分錄怎么寫?
殘疾保障金申報的年平均職工人數怎么算呢
截至2025年2月,首華物業(yè)供暖三處合同負債金額57,183,423.11元,其中:預收物業(yè)服務費34,313,182.98元,預收熱源費22,479,859.53元,預收停車費390,380.60元,上述各項預收費用中包括2024年度,未及時結轉收入。老師,這個被審計單位怎么整改?做什么分錄?
學堂有教現金流量表如何編制嗎?
老師您好,老板要付貨款,對方是私戶,不接受公戶轉錢,老板可以私戶付貨款嘛?要開票
"根據上會會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所2024年9月30日出具的報告號上會京報字(2024)第0364號的《北京首華物業(yè)管理有限公司供暖三處應收應付款項審核報告》顯示,截止2022年12月31日應付款3,781,949.92元,其中:已簽訂合同金額3,721,549.92元,未簽訂合同金額60,400.00元。 根據應付未付臺賬匯總表顯示,截止2025年2月,應付未付金額9,487,084.57元,其中:已簽訂合同金額7,320,848.27元,未簽訂合同金額2,166,236.30元。"老師這個歷史遺留問題被審計單位怎么整改?
請問老師 增資擴股跟股權轉讓哪個比較適合小型公司?
老師 公司在上海 深圳有倉庫 購進的東西入到了深圳的倉庫 收到的倉儲發(fā)票可以正常入賬嗎