您好,您的會(huì)計(jì)處理非常正確,繳納印花稅。

企業(yè)沒有盈利前變更股東,原來是兩個(gè)股東AB,后來變成四個(gè)股東CDEF(前面兩個(gè)股東走了又來了四個(gè)新股東),會(huì)計(jì)分錄寫 借:實(shí)收資本AB貸:實(shí)收資本CDEF,行嗎?涉及交稅問題嗎?
你好老師,請問,我們公司現(xiàn)在做重大變更,法人變更,股東變更,原注冊資本1000萬,實(shí)繳了50萬(共有6個(gè)股東,有4個(gè)股東已經(jīng)實(shí)繳50萬,這4個(gè)股東認(rèn)繳的已實(shí)繳完畢),剩下兩位股東未實(shí)繳。問: 1.現(xiàn)引進(jìn)新股東1人,認(rèn)繳20萬,但是只給他1%股股份,那這20萬我是全部計(jì)入實(shí)收資本還是10萬計(jì)入實(shí)收資本,10萬計(jì)入資本公積(至前1000萬還未繳足); 2.如果,現(xiàn)在股東會(huì)決議以上原來4位股東由顯名股東變?yōu)殡[名股東,并且持股比例被壓縮(原來是5%,現(xiàn)在壓縮為3%,相當(dāng)于50萬只占股3個(gè)點(diǎn)了),并且由其中一位股東代持這4位小股東3%股份,這個(gè)去工傷稅務(wù)變更時(shí)候需要什么資料?需要這4位股東和代持股東簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議還是代持協(xié)議? 3.假如上述變更發(fā)生后,公司賬上需要調(diào)整嗎?
原股東將公司賣給新任股東,按實(shí)收資本600萬作價(jià)轉(zhuǎn)讓,但其實(shí)早已抽逃了資金,賬上并無相應(yīng)的投資款,原往來單位的債權(quán)債務(wù)也一并轉(zhuǎn)讓,新股東接手也并未注資,資產(chǎn)負(fù)債表上反映的實(shí)收資本確系公司成立之初驗(yàn)資金額,后新股東又經(jīng)歷2次股權(quán)變更,從3個(gè)股東占股7、2、1變更為2個(gè)股東9、1,但其實(shí)中間也并未有明確說明是投資款的入賬,期間以往來款的方式投入企業(yè)運(yùn)營,實(shí)質(zhì)相當(dāng)于投資,是否可以將新股東其名下個(gè)人債權(quán)確認(rèn)為實(shí)收資本?該債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)是否涉及稅收風(fēng)險(xiǎn),如何規(guī)避?謝謝
老師公司是兩夫妻開的,妻子把股份免費(fèi)贈(zèng)送給丈夫了,會(huì)計(jì)分錄借:實(shí)收資本-退股股東,貸實(shí)收資本-他老公,現(xiàn)在又有一個(gè)新股東入股1萬,借:銀行存款,貸:實(shí)收資本-A股東,因原來的注冊資金不變,新來的這一萬做到資本公積是嗎?借:實(shí)收資本-A股東,貸:資本公積?是這樣嗎?
老師,我公司在股權(quán)變更的時(shí)候遇到個(gè)問題:章程上有股東并非實(shí)際投資股東。實(shí)際股東在打錢進(jìn)來的時(shí)候也寫了投資款,外賬會(huì)計(jì)也做成了投資款。現(xiàn)在公司面臨股權(quán)變更,我去變更股權(quán)的時(shí)候,需要拉實(shí)收資本明細(xì)嗎?個(gè)人股權(quán)變更要交的稅是按章程規(guī)定的投資款,還是實(shí)際到賬的投資款?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)低于股權(quán)原價(jià),沒交個(gè)人所得稅,這種情況后面稅務(wù)會(huì)讓補(bǔ)交稅嗎
你好!老師我交3季度企業(yè)所得稅怎么填憑證,沒有計(jì)提的,是不是直接做所得稅費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款
老師一個(gè)單位如果只有一個(gè)人發(fā)年終獎(jiǎng)可以嗎?公司高管工資很高又不想交太多個(gè)稅怎樣解決,謝謝
老師,法人有公司了,還能成立個(gè)體戶嗎?
只開了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)候,銷售額填哪欄,其他發(fā)票還是無票收入,填銷售額的時(shí)候,是不是要換算成不含稅金額,用金額÷1.13
老師,2025年城鎮(zhèn)垃圾費(fèi)基數(shù)怎么算?
老師,實(shí)收資本沒有印花稅稅種可以不申報(bào)印花稅嗎
公司想多交稅可以?受開票額度的限制嗎
企業(yè)注銷的話資產(chǎn)負(fù)債表除了貨幣資金實(shí)收資本和未分配利潤這三項(xiàng),其他一定得清零才行嗎,如果不清0能申請不
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝!


印花稅按什么繳納
您好,按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)繳納印花稅。
不懂什么意思
您好,就是轉(zhuǎn)讓股權(quán),按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)交印花稅。
平價(jià)轉(zhuǎn)也要交印花稅嗎?個(gè)人所得稅呢
您好,是的,只要有交易價(jià)格就需要申報(bào)印花稅。
您好,個(gè)人所得稅看稅務(wù)能否同意您平價(jià)轉(zhuǎn)讓。