有余額的。合同結(jié)算,本科目核算同一合同下屬于在某一時段內(nèi)履行履約義務(wù)涉及與客戶結(jié)算對價的合同資產(chǎn)或合同負債,在此科目下設(shè)置“合同結(jié)算—價款結(jié)算”科目反映定期與客戶進行結(jié)算的金額,設(shè)置“合同結(jié)算—收入結(jié)轉(zhuǎn)”科目反映按履約進度結(jié)轉(zhuǎn)的收入金額。資產(chǎn)負債表日,“合同結(jié)算”科目的期末余額在借方的,根據(jù)其流動性,在資產(chǎn)負債表中分別列示為“合同資產(chǎn)”或“其他非流動資產(chǎn)”項目;期末余額在貸方的,根據(jù)其流動性,在資產(chǎn)負債表中分別列示為“合同負債”或“其他非流動負債”項目。
合同結(jié)算–價款結(jié)算和合同結(jié)算–收入結(jié)轉(zhuǎn)兩個二級科目一直有余額怎么辦
老師,新收入準則,合同結(jié)算下有2個科目,收入結(jié)轉(zhuǎn)和價款結(jié)算,這兩個二級科目最后是無余額還是只是互抵后一級科目無余額?
老師,請問新收入準則下價款結(jié)算與收入結(jié)轉(zhuǎn)這兩個科目是什么時候互抵呢?是在每月月末還是項目完工后呢?
請問合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)和價款結(jié)算的余額怎么沖銷,合同結(jié)算-價款結(jié)算貸方余額1000,合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)借方余額1250,是等合同結(jié)束兩個科目余額互沖嗎
老師,請問工程公司做賬時,科目合同結(jié)算的明顯科目,在開票時:合同結(jié)算-價款結(jié)算,確認收入:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn),等工程結(jié)束時,合同結(jié)算一級科目是0,但是二級科目都是有余額,這樣需要怎么操作嗎?
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此??迹@個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預計負債 當期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預計負債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
老師,如果項目完工結(jié)算清后呢
結(jié)算完了,就沒有余額了。