同學(xué)你好,是可以的;季不超過(guò)30萬(wàn)就可以;
你好,我想問(wèn)一下一季度不超30萬(wàn)免增值稅,這個(gè)月開(kāi)了20萬(wàn)中不中,是按月不超10萬(wàn)還是按季度算
個(gè)體小規(guī)模增值稅有月不過(guò)10萬(wàn)或者季不過(guò)30萬(wàn)免的政策,請(qǐng)問(wèn)季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),但是其中有一個(gè)月超過(guò)10萬(wàn)了,還能免嗎?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)是免增值稅的,如果我月度超過(guò)10萬(wàn),但季度不超過(guò)30萬(wàn),這要交增值稅嗎?
我公司個(gè)體戶(hù)按季度申報(bào),發(fā)票月度超過(guò)10萬(wàn),季度不超30萬(wàn)是免增值稅,是嗎?
問(wèn)個(gè)問(wèn)題 小規(guī)模月開(kāi)票不超過(guò)10萬(wàn) 季度不超過(guò)30萬(wàn) 開(kāi)普票免稅 那月超過(guò)這個(gè)月10萬(wàn)但是季度不超過(guò)30萬(wàn) 我不超過(guò)10萬(wàn)的那個(gè)月小規(guī)模發(fā)票按1%交稅了 但是到季末不超過(guò)30萬(wàn) 我想把把不超過(guò)10萬(wàn)那個(gè)月的稅拿回來(lái)怎么辦
利潤(rùn)總額包括包括營(yíng)業(yè)外收支嗎
老師你好!我在9月份開(kāi)了一張100萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票出去,9月30號(hào)前都沒(méi)有拿回來(lái)一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,如果10.5號(hào)收到人家開(kāi)出的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我在10月15號(hào)之前認(rèn)證這一張10月份收到的發(fā)票可以用來(lái)抵扣進(jìn)賬嗎
您好,老師,請(qǐng)教一下,如果進(jìn)口的產(chǎn)品,因?yàn)榇魷?,然后重新出口,使用一般貿(mào)易的方式,可以申報(bào)免抵退嗎?謝謝
老師我在北京,之前在系統(tǒng)添加了我是開(kāi)票人,比如現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票,直接登陸自然人電子稅務(wù)局就能登陸,不用插什么盾??
老師好:校巴租賃費(fèi)怎樣處理會(huì)計(jì)分錄更完善?與校巴公司承租3臺(tái)校巴使用,合同期為8年,月租金為52300元;我校先預(yù)收學(xué)生整學(xué)期的費(fèi)用,按月平攤收入; 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款~校車(chē)費(fèi), 確認(rèn)收入: 借:預(yù)收賬款~校車(chē)費(fèi) 貸:其他業(yè)務(wù)收入~校車(chē)費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出?是收到發(fā)票后做還是?每月會(huì)收到校巴公司開(kāi)來(lái)上月租賃費(fèi)發(fā)票。要怎樣做分錄才合理?
老師,公司被掛靠社保,沒(méi)有發(fā)放工資可以嗎?
老師,個(gè)人去稅局代開(kāi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票5000含稅,要交多少個(gè)人所得稅
老師,出口的報(bào)關(guān)費(fèi),港雜費(fèi)無(wú)論是專(zhuān)普票都入費(fèi)用嗎?
老師好,建材公司賬務(wù)處理該上哪一種課程呢?
老師,資本公積科目需要設(shè)二級(jí)科目嗎?