是,但是這個(gè)現(xiàn)在過(guò)匯算清繳了,學(xué)堂有做匯算清繳的練習(xí)題嗎 學(xué)堂沒(méi)有,你這個(gè)直接可以申報(bào)查詢(xún)看之前咋做的,你申報(bào)系統(tǒng)那邊
老師請(qǐng)問(wèn)做年度匯算清繳在電子稅務(wù)局的那個(gè)窗口進(jìn)嗎,可以登進(jìn)去看看嗎,或者說(shuō)學(xué)堂有做匯算清繳的練習(xí)題嗎
老師,我之前看電子稅務(wù)局提醒說(shuō)個(gè)人所得稅匯算清繳如果收入在免稅范圍內(nèi)年度可以不用申報(bào)所以我代賬的一個(gè)公司我就沒(méi)有進(jìn)行個(gè)稅匯算清繳這樣可以嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)河南省電子稅務(wù)局上企業(yè)所得稅年度報(bào)表需要填寫(xiě)嗎?我們公司今年1月份做的稅種認(rèn)定,打電話給稅務(wù)局說(shuō)今年不用做去年的匯算清繳,但是我剛剛在電子稅務(wù)局可以打開(kāi)那個(gè)年度報(bào)表。
老師?【深圳市稅務(wù)局】尊敬的納稅人:您公司存在2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳多繳稅款,請(qǐng)盡快登錄深圳市電子稅務(wù)局進(jìn)入【首頁(yè)】【一般退(抵)稅管理】【匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅】模塊辦理退稅。這個(gè)怎么操作呀,都沒(méi)有看到
老師,請(qǐng)問(wèn)以前年度的所得稅,已經(jīng)做了匯算清繳,后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可以更正申報(bào)嗎?可以在電子稅務(wù)局直接更正處理不?
我們是一個(gè)個(gè)體戶(hù),定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很?chē)?yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
那工會(huì)經(jīng)費(fèi)這些都是按工資薪金的總額?2%,工資總額是指平時(shí)我們1到12的累計(jì)工資總數(shù)嗎
工資總額是指平時(shí)我們1到12的累計(jì)工資總數(shù) 是的,實(shí)發(fā)工資中對(duì)應(yīng)應(yīng)發(fā)(沒(méi)有扣個(gè)人社保,個(gè)人公積金個(gè)稅之前工資,也可以說(shuō)是申報(bào)個(gè)稅那個(gè)本期收入之和)
好的,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了