您好 來貨發(fā)票,商品有折扣,按折扣后的金額做入庫(kù) 折扣沖減商品入賬成本的
請(qǐng)教您,我們公司有一客戶,借給了我們公司350萬貨款,我們公司答應(yīng)每月提供的產(chǎn)品在原價(jià)基礎(chǔ)上優(yōu)惠四萬元,我可以在發(fā)票上直接體現(xiàn)折扣嗎?這個(gè)是算現(xiàn)金折扣還是商業(yè)折扣呢?我是按折扣前的金額算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?還是折扣后的算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢?
老師好,來貨發(fā)票,商品有折扣,可以按折扣前的金額做入庫(kù)嗎?折扣單獨(dú)處理走什么科目?
老師你好,對(duì)方開發(fā)票含折扣,發(fā)票上的折扣是要交稅的吧,如果把庫(kù)存商品用減去折扣后的金額入賬,折扣不另外做營(yíng)業(yè)外收入,可不可以,納稅要調(diào)增嗎
老師,我們開了一張商業(yè)折扣的發(fā)票,一個(gè)收入是按折扣后的金額入賬,對(duì)嗎,增值稅是按折扣前的還是折扣扣后的,一個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,采購(gòu)入庫(kù)之后,后面才來發(fā)票,但是后面來的發(fā)票有了折扣,并且前面入庫(kù)的商品也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那么我們這個(gè)發(fā)票里面的折扣是可以沖減之前的商品,還是直接從業(yè)務(wù)系統(tǒng)里面修改商品
請(qǐng)問老師,我們是民營(yíng)醫(yī)院,之前年度收入是免稅的,今年稅務(wù)說有的收入不符合免稅條件,需要交稅,補(bǔ)交了增值稅和附加稅,這筆分錄應(yīng)該怎么做呢
個(gè)體戶只有開出去,沒有進(jìn)來的票正常嗎
老師好,老板開個(gè)KTV,是成立小規(guī)模,還是個(gè)體戶,那個(gè)稅收政策優(yōu)惠。
老師,我們的體檢費(fèi)用打給的保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司應(yīng)該開什么類型的發(fā)票的,因?yàn)轶w檢中心給保險(xiǎn)公司發(fā)票了,保險(xiǎn)公司應(yīng)該給我們開的啥明細(xì)的發(fā)票呢
財(cái)管高低點(diǎn)法第幾章的
位于市區(qū)的某旅游公司為增值稅一般納稅人,2024年10月經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)隨著免簽范圍的擴(kuò)大,文旅市場(chǎng)火爆,企業(yè)當(dāng)月取得旅游費(fèi)收入共計(jì)680萬元,其中向境外旅游公司支付境外旅游費(fèi)63.6萬元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費(fèi)60萬元,住宿費(fèi)24萬元,門票費(fèi)21萬元,簽證費(fèi)1.8萬元。支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費(fèi)共計(jì)2.2萬元,旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費(fèi)用后的余額為計(jì)稅銷售額,并開具普通發(fā)票。計(jì)算銷項(xiàng)稅額差額后不應(yīng)該是5%,為啥是6%?
我們是一個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個(gè)合作社需國(guó)家管護(hù)項(xiàng)目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請(qǐng),合作社社需開票個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補(bǔ)助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個(gè)合作社進(jìn)行完成本次項(xiàng)目。聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬
付房租給房東,房東不開票,我們可以從公戶給嗎,有收據(jù)的
老師,我們公司是餐飲公司提供早午餐餐食服務(wù)的,成本核算用不用分開核算還是都統(tǒng)一核算?現(xiàn)在知道總食材費(fèi)用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本嗎
老師您好,由公司100控股新公司,注冊(cè)時(shí)受益人人填誰啊
有折扣單獨(dú)做帳的嗎?
我有個(gè)客戶非得讓我按折后金額給他開發(fā)票,就是不帶折扣,直接凈價(jià)開發(fā)票, 這樣可以嗎
折扣單獨(dú)做賬也是沖減貨物入賬成本? 可以直接凈價(jià)開發(fā)票