您好同學(xué),一般是福利費里的同學(xué)。
我司蓋了一宿舍樓,如果是專用員工住,計折舊時時是借管費用折舊費,還是借管理費用福利費,貸累計折舊,如果是混用又該如何計折舊
老師,食堂用的的固定資產(chǎn)折舊要不要通過應(yīng)付職工薪酬—福利費科目下核算,如: 借:管理費用—福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 貸:累計折舊 還是直接這樣: 借:管理費用—福利費 貸:累計折舊
老師,請問課本上提折舊的時候,報表項目用,借累計折舊,貸 管理費用,老師講課講的是,借固定資產(chǎn)-累計折舊 貸 管理費用,那考試的時候到底是用累計折舊還是用固定資產(chǎn)-累計折舊???
員工宿舍用空調(diào)折舊計入管理費用-折舊還是管理費用-福利費里面
老師 請問員工宿舍裝的空調(diào)計入固定資產(chǎn),空調(diào)折舊費是計入管理費用-福利費還是管理費用-折舊費
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風(fēng)險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進(jìn)項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
那如何之前給計到管理費用折舊費里,這樣對年終匯算清繳有沒影響
有影響嗎
您好同學(xué),沒有影響的同學(xué)。
福利費不是在實發(fā)工資14%內(nèi)可扣,超過要調(diào)增,怎么會沒影響,我搞不懂
麻煩老師賜教 ,我有點搞不明白
稅務(wù)會關(guān)注這塊嗎
您好同學(xué),這個是不超過工資的14%的部分就不調(diào)了,超過的部分才調(diào),是年底的時候,在利潤里增加一個金額*25%計算所得稅,