你好 購買方開紅字信息表 。銷售方根據(jù)紅字信息編碼開紅字發(fā)票

購買已認證,開出的紅字信息表給銷售方,銷售方開出負數(shù)發(fā)票,負數(shù)發(fā)票需要給購買方嗎?
我是購買方,現(xiàn)在認證發(fā)票了,是開紅字信息表嗎我們?弄完給銷售方開負數(shù)發(fā)票?
老師 我們是購買方,然后發(fā)票錯誤了但是做了抵扣,后來銷售方給我們開了新發(fā)票,新發(fā)票也做抵扣了,但是錯誤的發(fā)票也做了抵扣,現(xiàn)在怎么弄?是購買方開紅字信息表給銷售方,然后銷售方開籃字表給我們還是負數(shù)發(fā)票給我們?
如果發(fā)票已經(jīng)抵扣認證了,購買方也可以直接開具紅字信息表然后自己開負數(shù)發(fā)票嗎,不是需要購買方開紅字信息表給銷售方,由銷售方紅沖發(fā)票再給購買方嗎
購買方認證認證了發(fā)票,現(xiàn)在退回要開紅字票,然后我們銷售方開具了紅字信息表對方確認銷方再開了紅字票,這個認證了的不是購買方開紅字信息表嗎?現(xiàn)在這樣操作了會不會有影響
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個大陸注冊的實體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因為相對于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
我不用去前臺?就給紅字信息表截圖給他就行了吧?
你好? ? ?你開了 導(dǎo)出來給銷售方就行了。 是的不需要去稅局
報稅時這筆稅額要轉(zhuǎn)出嗎,要交稅嗎
你好? ?需要的。? 你認證了紅沖發(fā)票就得轉(zhuǎn)出處理? ?來交納增值稅的?
做賬呢,原來借庫存商品 進項 貸應(yīng)付,現(xiàn)在呢怎么弄
你好 現(xiàn)在做 借庫存商品貸進項稅轉(zhuǎn)出? 月末做 :?? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款