你好 可以的 這種情況你可以選擇往來款

老師,我們公司司機用自己的車送公司人員去出差,私車公用,那個人員在外地住了一晚,可以有出差補貼,司機送過去回來了,第二天又去接回來的,由于沒有在外地住宿,所以不能有差旅費補貼,現(xiàn)在有這么個問題,就是司機報銷油費和過路費,怎么報銷,填差旅費報銷單還是一般費用報銷單
老師,從公帳上網(wǎng)銀轉帳了一筆錢,報銷的是辦公費用,但是網(wǎng)銀有個摘要欄必填又沒有辦公費用這個選項,所以就點了差旅費,請問老師,能不能這樣?
請問一下,公司公帳轉給老板錢,摘要寫了是業(yè)務借款,做“借:其它應收款,貸:銀行”以銀行回單做依據(jù),老板用這個錢發(fā)工資報銷員工差旅費等,那賬應該坐一筆摘要備用金“借:現(xiàn)金,貸:其它應收款”,請問這個又以什么為依據(jù)來做呢
老師,出納在用網(wǎng)銀轉賬匯款的時候,有個“用途”帶星號的必填,比如這筆支出,是公司采買辦公室用的紙巾,員工先墊付的,用途這里填寫有什么注意事項沒有?能不能直接填費用報銷?
老師,出納在用網(wǎng)銀轉賬匯款的時候,有個“用途”帶星號的必填,比如這筆支出,是公司采買辦公室用的紙巾,員工先墊付的,付款頁面“用途”這里填寫有什么注意事項沒有?能不能直接填費用報銷?
我公司托人賣出已經(jīng)提完折舊的一輛奧迪車,車已經(jīng)跨地區(qū)賣給其他省,會計上手續(xù)怎么走?
購入的辦公會議桌計入管理費,低值易耗品嗎?
老師,這是什么意思,假如我們要用這個公司開票的話要怎么做呢
增值稅主表中25欄是負數(shù)怎么辦
開設備發(fā)票,顯示數(shù)量0.5,160000萬,合同怎么寫數(shù)量
我司購買雷貝拉唑鈉腸溶片,生產(chǎn)廠家是衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司,供應商開票開的商品名稱是雷貝拉唑鈉腸溶片 (波利特)/衛(wèi)材(中國),供應商把生產(chǎn)廠家名稱的前面幾個字也開進去了,請問這種票合規(guī)嗎
老師 請問做無票收入部分 由于小數(shù)點進位問題 銷項稅額和稅局自動出的銷項稅額差了0.01 我改怎么做賬啊 調收入的話 銀行存款對不上 不調 稅額差0.01
老師你好,公司有批電腦已提足折舊,當時也沒預提凈殘值,現(xiàn)在想銷售這批電腦如何做賬務處理,如何開票
我司購買雷貝拉唑鈉腸溶片,生產(chǎn)廠家是衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司,供應商開票開的商品名稱是雷貝拉唑鈉腸溶片 (波利特)/衛(wèi)材(中國),供應商把生產(chǎn)廠家名稱的前面幾個字也開進去了,請問這種票合規(guī)嗎
老師,旅游行業(yè)差額開票的,有未開票收入應該怎么申報呢
老師,那現(xiàn)在選了差旅費,稅務稽查有影響嗎?
你好 實際業(yè)務沒有關系的