你好,資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)是填寫某個(gè)時(shí)點(diǎn)的期末余額,比如9月份就是填寫9月份的期末余額數(shù)據(jù)

資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)是填列當(dāng)期數(shù)還是累計(jì)數(shù)?
資產(chǎn)負(fù)債表寫的是當(dāng)月的期末數(shù) 不是本年累計(jì)數(shù)吧
資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)是累計(jì)數(shù)嗎,如果是本期數(shù)怎么算
老師,資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)-資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)是等于利潤表中的凈利潤的本年累計(jì)數(shù)還是本月的數(shù)呢?
資產(chǎn)負(fù)債表月報(bào)表的期末數(shù)是本年累計(jì)數(shù)嗎
單位是建筑行業(yè),開具了9個(gè)點(diǎn)的建筑工程服務(wù)發(fā)票,后分包給別的單位做了,對(duì)方來了3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,這3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票我們可以抵扣嗎
老師公司開具了預(yù)收款發(fā)票,但未發(fā)生業(yè)務(wù),那這票據(jù)要做收入嗎?已開具并未發(fā)生在稅務(wù)上怎么處理
2022年開錯(cuò)了一張票,開票金額是80元,把稅率錯(cuò)開成免稅,現(xiàn)在稅務(wù)要求更正當(dāng)期申報(bào)交稅,請(qǐng)問我更正申報(bào)時(shí),銷售額是依然填80元,還是要按1%把稅算減去,填79.21?
政府出資建設(shè)的房屋建筑物決算入賬,借:固定資產(chǎn),貸:遞延收益,貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)分錄是什么意思?
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅(經(jīng)營所得)核定征收應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)
老師,我想咨詢一下,我們公司以前是貿(mào)易,現(xiàn)在涉及一些簡單的加工,焊接,組裝,加工的我們都是委托外邊加工的,現(xiàn)在的問題就是我這個(gè)組裝的這部分成本我應(yīng)該怎么核算呀,簡直不曉得咋個(gè)弄呢,我都沒有從原材料過度,直接就是庫存商品,而且我們是業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體商貿(mào)版的,入庫單也沒有材料入庫,,只有商品入庫。這個(gè)我們應(yīng)該怎么弄哇
公司想把車賣了,該怎么開票?賣給的是個(gè)人
老師,你好 就是我們公司是委托加工產(chǎn)品,加工成半成品后,我們公司工人再組裝成品,然后銷售。我們出口了一批貨物,現(xiàn)在想辦理出口退稅。這種能退么?
我公司是一建筑公司,有一項(xiàng)目是掛靠別人公司的,但我公司又作為提供成本發(fā)票方向掛靠公司開具發(fā)票在內(nèi)賬中怎么體現(xiàn)?分錄是怎樣的?
老師,賬面待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅為0,抵扣勾選可以選擇的發(fā)票可以說明是還未入賬的發(fā)票,可以這么理解嗎


不是期末余額=期初余額+本期增加發(fā)生額-本期減少發(fā)生額嗎?
你好,期末余額=期初余額%2B 本期增加發(fā)生額—本期減少發(fā)生額,是這樣計(jì)算期末余額沒錯(cuò),但是這個(gè)不是當(dāng)期發(fā)生額,也不是累計(jì)發(fā)生額,而是某個(gè)時(shí)點(diǎn)的期末余額啊,比如9.30日的期末余額,10.31日的期末余額這樣
比如8月底應(yīng)收賬款有500萬余額,本期增加應(yīng)收賬款500萬,本期已付800萬,期末是填200萬還是500萬?
你好,比如8月初應(yīng)收賬款有500萬余額,本期增加應(yīng)收賬款500萬,本期已付800萬,期末是200萬(=500萬%2B500萬—800萬) 準(zhǔn)確的描述應(yīng)當(dāng)是8月初,而不是8月底,如果已經(jīng)是月底就不用計(jì)算,直接取數(shù)500萬就是了?