你好!你能截圖來看下嗎?你的申報(bào)表
昨天申報(bào)的報(bào)表 所得稅費(fèi)用這一欄 我是不是要提示營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25% 所得稅費(fèi)用我忘了填了 會(huì)有什么影響
老師好 請(qǐng)問我申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示,之前財(cái)務(wù)報(bào)表我申報(bào)過一次但是數(shù)據(jù)錯(cuò)了,我昨天重新改正了,但是今天申報(bào)所得額風(fēng)險(xiǎn)提示財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)是我之前錯(cuò)的 這咋回事
老師,我22年第四季度申報(bào)交的企業(yè)所得稅要不要填到第四季度利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用那一欄。還是填到23年第一季度利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用那一欄。
老師 我2021年忘記計(jì)提所得稅費(fèi)用了 然后做到2022年了 現(xiàn)在2022年利潤(rùn)表當(dāng)中所得稅那欄有數(shù)據(jù) 這個(gè)會(huì)影響我申報(bào)年度企業(yè)所得稅嗎
老師,我做的帳財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用是784.68,但是所得稅申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)提取了784.67,我也已經(jīng)申報(bào)了,有沒有什么影響
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
就是這個(gè)沒填
需要填的是嗎
我怎么修改我昨天報(bào)的
你好!這個(gè)應(yīng)該是自動(dòng)出現(xiàn)的,你把其他數(shù)據(jù) 一起截個(gè)圖來看下
這個(gè)就是報(bào)利潤(rùn)表 自己填寫的 不會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)的?。?
就是報(bào)稅 自己填的利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用這個(gè)我得填是嗎 現(xiàn)在怎么改??!
你好!利潤(rùn)表是自己填寫的。不過如果你已經(jīng)填寫過了,要修改,需要去稅務(wù)局操作了,有的地方可以電子稅務(wù)局修改,你可以電話咨詢你那邊12366看能不能電子稅務(wù)局修改