你好,按發(fā)票內(nèi)容做。
公司是小規(guī)模納稅人,帳是這么做的,借預付賬款貸銀行存款,收到發(fā)票是借管理費用貸預付賬款現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票不符合實際經(jīng)濟業(yè)務該怎么么處理?
老師,預付公司電費時,借:預付賬款 貸:銀行存款,同時收到發(fā)票,那么是借:管理費用 貸:預付賬款嗎? 物業(yè)那邊是根據(jù)付款來開具發(fā)票的
之前做賬做的暫估入賬,借:長期待攤費用,貸:應付賬款,付款時,借:預付賬款,貸銀行存款。但是現(xiàn)在收到發(fā)票了,才發(fā)現(xiàn),發(fā)票金額多了,有一部分是老板私人付款的,我現(xiàn)在該怎么處理呢
之前做賬做的暫估入賬,借:長期待攤費用,貸:應付賬款,付款時,借:預付賬款,貸銀行存款。但是現(xiàn)在收到發(fā)票了,才發(fā)現(xiàn),發(fā)票金額多了,有一部分是老板私人付款的,我現(xiàn)在該怎么處理呢
預付房租票未到(借:其他應付款 貸:銀行存款 ) 每月計提房租(借:管理費用 貸:預付賬款)。 現(xiàn)在次年初收到發(fā)票。這個不知道該怎么做了
現(xiàn)在就是錢不退回去,然后呢?發(fā)票呢?想作廢,想紅沖可以嗎?
你們要紅沖作廢都可以
這是三月份的業(yè)務
同學,我知道啊,你前面說了
但是錢收不回來,,預付賬款怎么平?
轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出就行了
我只能匯算清繳的時候調(diào)增利潤嗎?
現(xiàn)在好像也變不了?
是的,匯算清繳的時候調(diào)增利潤