你好,看您習慣了,一般是價稅分離做每筆

老師,小規(guī)模做賬時候,稅率都一樣,我錄入發(fā)票時候還用一筆發(fā)票對應一個應交稅金,還是把主營收入分開錄,然后一筆匯總稅金那樣錄入啊
老師,小規(guī)模納稅人主要是做汽車維修的,開了一張專票,我做分錄的時候是借應收貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅銷項稅嗎 還是主營業(yè)務收入的金額是發(fā)票的加稅合計? 稅額10.89
請問老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬以下的會計分錄這樣做對不對,這兩筆分錄分開做還是做在一個月? 確認收入時: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 然后再做: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
你好,老師,請問一下,收到場地租金一年120萬專用發(fā)票含稅金額,那我平時每個月是借制造費用-租賃費120萬?9%稅率?12個月 貸:應付賬款 收到發(fā)票做一筆紅字分錄,然后在做一筆藍字分錄,那支付的時候,是不是借 應付賬款 不含稅 貸銀行存款 那應付賬款還有一部分進項稅額要記錄哪里
老師您好,我在2020年做了一筆借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入。這樣一筆分錄,因為當時這個款的來源無法說明,今年發(fā)現(xiàn)這一筆是我們的應收賬款。老師2020年的時候我們是小規(guī)模納稅人,今年是一般納稅人,老師我是直接紅字分錄,后重新做一筆藍色分錄,還是應該怎么調整。
老師,我們新注冊一個管理咨詢公司,股東是A67%和B33%,注冊資本十萬,實繳到位.然后還有個一人有限公司,是那個B100%持股,現(xiàn)在想把B的其中33%轉讓給那個管理咨詢公司,這樣可以嗎
小規(guī)模開專票,果蔬,肉蛋,糧油干調,凍品速食飲品,水產(chǎn),稅點各是多少,能開13%和6%、9%嗎
餐飲公司買了一批鍋碗瓢盆,這個我做到低值易耗品嗎?怎么攤銷
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實扣除, 如果不是一天買的,確實跟生產(chǎn)經(jīng)營相關,金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學習實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點,廠房已經(jīng)建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
那樣是不是清楚,好對賬啊
是的,原則是要這樣做賬務處理的