你好,你的計算是正確的
甲公司2019年年初擁有一棟房產(chǎn),房產(chǎn)原值1000萬元,6月30日將其對外出租,租期1年,每月收取不含增值稅租金1萬元。已知從價計征房產(chǎn)稅稅率為1.2%,從租計征房產(chǎn)稅稅率為12%,當(dāng)?shù)厥≌?guī)定計算房產(chǎn)余值的減除比例為30%。計算甲公司2019年應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅金額。
房產(chǎn)租金4800元,從租記征房產(chǎn)稅是4800*12%=576,滯納金0.005%,那一年的滯納金576*0.05%*365=105.12,這樣計算房產(chǎn)稅和滯納金對不對
甲公司2019年年初擁有一棟房產(chǎn),房產(chǎn)原值1000萬元,6月30日將其對外出租,租期1年,每月收取不含增值稅租金1萬元。已知從價計征房產(chǎn)稅稅率為1.2%,從租計征房產(chǎn)稅稅率為12%,當(dāng)?shù)厥≌?guī)定計算房產(chǎn)余值的減除比例為30%。計算甲公司2019年應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅金額。
甲公司2019年年初擁有一棟房產(chǎn),房產(chǎn)原值1000萬元,6月30日將其對外出租,租期1年,每月收取不含增值稅租金1萬元。已知從價計征房產(chǎn)稅稅率為1.2%,從租計征房產(chǎn)稅稅率為12%,當(dāng)?shù)厥≌?guī)定計算房產(chǎn)余值的減除比例為30%。計算甲公司2019年應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅金額。
你好,公司18年成立,一直沒有建賬,稅務(wù)申報零,公司名下在2019年取得房產(chǎn),購買該房產(chǎn)的合同是2018年9月,現(xiàn)稅局要求自2018年開始繳納房產(chǎn)稅,現(xiàn)請問該公司如何建賬,目前已補房產(chǎn)稅及土地使用稅,滯納金,年租金收入是47500元,房產(chǎn)稅是又從租計征的,房產(chǎn)稅是從租計征的,該公司如何建賬?從哪年開始建賬,繳房產(chǎn)稅、土地使用稅時間是2022年4月
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,