同學(xué)你好,你可以先資產(chǎn)、負債合計科目總計核對,看差到哪了
老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
老師,你好,我新建賬套,所有科目有數(shù)據(jù)都錄了,余額也對的上,試算平衡年初余額怎么都差著點,已經(jīng)檢查好幾遍了,這個我怎么才能調(diào)整一下出來呢?
老師,我想請問您一下,審計報告出來的時候,審計把調(diào)整分錄都給我們寫好了,我這邊調(diào)整好以后,怎么樣在賬上的余額表里面檢查所調(diào)整的分錄是不是正確,需要在余額表里和那個數(shù)據(jù)做對比呢。我手上有審計報告的。
請問金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數(shù)據(jù),也試算平衡了,本年累計的合計也和科目余額表一致,期初余額的合計怎么不一樣呢?已經(jīng)核對好幾遍了都沒有問題,什么原因啊?圖一是之前的科目余額表,圖二是錄入期初數(shù)據(jù)后的余額表
沒有科目余額表,以前也沒有建過賬套,現(xiàn)在已經(jīng)經(jīng)營了好幾年了,因為疫情停業(yè)了一段時間,然后也是以前的營業(yè)執(zhí)照,以前的業(yè)務(wù)也已經(jīng)完全分出去,現(xiàn)在在不變更營業(yè)執(zhí)照的情況下,期初數(shù)據(jù)怎么清理出來才能試算平衡?
老師你好,我公司是一家以線上和線下銷售玉器的公司,貨主提供玉石公司提供資源進行銷售,玉器銷售成交后成本歸貨主利潤歸公司,現(xiàn)在我就想問一下老師,這個的賬務(wù)處理怎樣做,是不是可以直接做主營業(yè)務(wù)收入。
匯算清繳發(fā)現(xiàn) 24年業(yè)務(wù)招待費記到銷售費用里了
我們需要給貝殼開發(fā)票,需要增票,問題是這個怎么上傳購銷合同呢?
老師單位里的短期貸款利息不預(yù)提也行嗎,直接走財務(wù)費用
代賬24年暫估了應(yīng)付款10萬(沒有實際業(yè)務(wù)),現(xiàn)在沒發(fā)票匯算調(diào)增,會計分錄借應(yīng)付賬款一暫估應(yīng)付款,貸利潤分配一未分配利潤,沒有實際業(yè)務(wù)這10萬是等于利潤吧,匯算清繳補了所得稅。那6月份季報還會產(chǎn)生所得稅嗎
把固定資產(chǎn)設(shè)備,當(dāng)廢品賣掉的,分錄怎么處理,要開票嗎
匯算清繳有個傭金手續(xù)費調(diào)增的,但是那些發(fā)票并沒有做賬,還要不要調(diào)增?
老師好!咱們是一家一般納稅人餐飲企業(yè)在6月份結(jié)業(yè),剩下的物料食材需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,請問現(xiàn)在還可以開具1個點的普票嗎
老師好,企稅匯算清繳中 各類基本社會保障性繳款,是按照什么填金額?
每個每個對著去查了,也像您說的去查了,還是對不上,都對過了
再仔細檢查一遍你錄的和原來的余額,可能數(shù)字前后順序有錄反的