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銷售商品贈送的配件怎么做分錄 月末成本怎么結轉

2020-10-23 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-23 10:43

你好視同銷售:借銷售費用貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借主營業(yè)務成本貸庫存商品

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快賬用戶2594 追問 2020-10-23 10:47

可以 借:銷售費用 貸:庫存商品嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-23 10:49

你好 看我上面的寫分錄的。? 不是按你做的??

頭像
快賬用戶2594 追問 2020-10-23 10:52

我們是 內賬 記到收入里怕領導不明白 這樣做月末不結轉成本了 有道理嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-23 10:55

你好? ?內賬的話 可以。 看你實際? 你可以按你上面寫的做 。 外賬就得按我寫的做。? ??

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你好視同銷售:借銷售費用貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2020-10-23
你好,可以的, 沒問題 借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品
2023-02-21
你好,這個借主營業(yè)務成本,貸庫存商品
2024-03-20
你好,應該視同銷售,產(chǎn)生增值稅銷項稅。 借:管理費用 貸:庫存商品(按成本) 應交稅費——應交增值稅
2021-02-04
是的,有銷售商品的,就月末做接轉成本
2024-12-09
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