預提費用一級科目取消了
您好,政府采購委托我們公司去招標,9.1日請專家的費用需要我們公司先墊出去,所以負責招標的人在公司借款1.2萬,9.20日中標單位一次性轉到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費和中標費用),借錢出去時借記其他應收款,收到中標費時以什么方式來消賬呢,因為專家費不開發(fā)票,是我們預付出去的,到時從中標單位付款的里面扣。 請問9.1日和9.20日的分錄應該怎么做呢?
您好老師,想問下公司業(yè)務中采購中有一筆運費,金額比較大,為什么要借記其他應付款-預提費用-運費呢,尤其不明白為什么借其他應付款中?還有預提費用這個一般要怎么用?
老師,這筆業(yè)務在最后一個步驟時,說從應付職工福利費分攤到費用中去,這個依據是什么,為什么后期還需要分攤到費用中去呢,這個在去的發(fā)票時,借應付職工薪酬貸其他應付款時業(yè)務不就結束了嗎,后期再分攤到管理費用我覺得沒有依據呀
老師我見會計交稅的時候用到其他應付款稅-稅金這個科目,比如我們單位主要以租賃廠房和租公寓為主營業(yè)務、業(yè)主有時候半年開票會計做的憑證是借:其他應付款-稅金貸:應交稅費不太明白為什么用其他應付款-稅金這個科目
老師你好是這樣的就是我們現(xiàn)在之前會計做的,有兩筆分錄是預提費用,借管理費用了,然后貸的是其他應付款掛的法人,然后我現(xiàn)在要沖銷這筆費用就是我要做借其他應付款貸什么呢,因為這筆費用是法人要都已經付過款的,但是現(xiàn)在銀行帳上是沒有的,就是我要怎么樣才能把預期的這筆費用沖掉,并且是從法人名下沖掉。
提供完全在境外的服務,開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產凈值是固定資產賬面價值嗎?
外購的玉米拿來批發(fā)零售免增值稅嗎
老師好,請問一般納稅人只能開13個點的普票嗎
那個24年賬的話和電子稅務局網廳不一樣對不起來我是不是要把賬一直反結賬到24年去?重新錄入正確的然后再去更正所有報表。還是前面不反結賬,然后就在當月現(xiàn)在調賬?
你好老師,我們剛成立了一個公司,買的辦公室用品和廠房設備如何做賬
老師,增資的話是需要拿錢實投嗎?要完成增資和股轉是不是還是要先做稅務后工商?
老師,注冊個體戶用老板名字注冊還是親戚名字注冊好
老師,上月計提了費用在其他應付款里,本月支付收到專票,怎么做賬呢
老師,請問一下,出口貨物已人民幣結算的,出口發(fā)票備注怎么寫?還需要寫匯率嗎?
用一個往來科目代替了
好的,為什么要放在預提費用里面 這個科目一般怎么用?可為什么是借方的其他應付款呢,其他應收不可以嗎
其他應付款他做的不就是這個嗎
嗯,他做的是借其他應付,不懂為什么放在借其他應付里面,按道理我差別人的運費也是貸其他應付呀
你好 完整的分錄是啥
借其他應付款-預提費用-運費 貸應付帳款-某供應商
那就是先計提 但是它這個不對,應該是借銷售費用或者是庫存商品貸應付賬款。
好的,為什么他這個不對呢
預提費用現(xiàn)在直接做費用成本 沒有發(fā)票正常做了
好的呢,謝謝呢
不用客氣 工作愉快