你好,季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額

一般納稅人服務(wù)業(yè)的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
企業(yè)所得稅怎么計(jì)算的,一般納稅人
一般納稅人的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
一般納稅人,企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
一般納稅人企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
老師,這種憑證能在稅前合法扣除嗎?
老師好,我們24年虧損34000,23年虧損15000,25年沒有營業(yè),這個(gè)月開始營業(yè),有3萬的進(jìn)項(xiàng)需要給對方開票,請問這種情況第四季度需要交所得稅嗎
老師,看一下,這個(gè)我做的對不對
老師請問,我們支付一筆投標(biāo)保證金。若沒中標(biāo)會退回保證金及相對應(yīng)期間的利息(按銀行利息),現(xiàn)在保證金已退回,利息的話對方要求開具相關(guān)利息發(fā)票,請問這個(gè)我們能開嗎。我們經(jīng)營范圍沒有這塊,這個(gè)也是偶然的不是經(jīng)常性的。
小規(guī)模公司,賣掉自己常用的貨車,辦理過戶的時(shí)候 開了一張二手車銷售發(fā)票 金額為10000,稅額為0,請問這個(gè)業(yè)務(wù)怎么申報(bào)增值稅
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師,請問一下財(cái)務(wù)審核合同一般審核一些什么呀
請問老師,我結(jié)轉(zhuǎn)10月銷售出庫產(chǎn)品成本,應(yīng)該與10月開票收入和未開票收入對應(yīng)?
老師,老板在外面餐飲服務(wù)店的沖值(有員工聚餐也有招待客人),費(fèi)用應(yīng)做到什么科目里
@董孝彬老師早上好!


適用稅率怎么理解呢
你好,如果符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬,稅率是 5%,應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10% 如果不符合,所得稅稅率是25%?
小微企業(yè)來的,利潤總額是3萬
你好,小微企業(yè)來的,利潤總額是3萬,企業(yè)所得稅=3萬*5%?
老師,如果不屬于小微企業(yè)呢,適用稅率就是25%嗎,有特殊情況嗎
你好,如果不屬于小微企業(yè),稅率就是25% 有特殊,比如高新技術(shù)企業(yè),所得稅稅率是15%?
老師,機(jī)票電子行程單可以抵增值稅嗎,退票費(fèi)和改簽費(fèi)也可以抵增值稅嗎
你好,航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)%2B燃油附加費(fèi))÷(1%2B9%)×9%。 根據(jù)這個(gè)規(guī)定,票費(fèi)和改簽費(fèi)是不可以抵扣增值稅的 機(jī)票電子行程單可以計(jì)算抵扣
老師,營業(yè)收入包括營業(yè)外收入嗎
你好,營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入,不包括營業(yè)外收入