你好,季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
一般納稅人服務(wù)業(yè)的企業(yè)所得稅怎么計算
企業(yè)所得稅怎么計算的,一般納稅人
一般納稅人的企業(yè)所得稅怎么計算
一般納稅人,企業(yè)所得稅怎么計算
一般納稅人企業(yè)所得稅怎么計算
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個情況還能作廢,進項轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負債表的合計不能為負數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時間和他們兩個的特點嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
出口應(yīng)稅報關(guān)單確認一定要做么?
適用稅率怎么理解呢
你好,如果符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬,稅率是 5%,應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10% 如果不符合,所得稅稅率是25%?
小微企業(yè)來的,利潤總額是3萬
你好,小微企業(yè)來的,利潤總額是3萬,企業(yè)所得稅=3萬*5%?
老師,如果不屬于小微企業(yè)呢,適用稅率就是25%嗎,有特殊情況嗎
你好,如果不屬于小微企業(yè),稅率就是25% 有特殊,比如高新技術(shù)企業(yè),所得稅稅率是15%?
老師,機票電子行程單可以抵增值稅嗎,退票費和改簽費也可以抵增值稅嗎
你好,航空旅客運輸進項稅額=(票價%2B燃油附加費)÷(1%2B9%)×9%。 根據(jù)這個規(guī)定,票費和改簽費是不可以抵扣增值稅的 機票電子行程單可以計算抵扣
老師,營業(yè)收入包括營業(yè)外收入嗎
你好,營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入,不包括營業(yè)外收入