你們這個(gè)公司做啥的,這個(gè)材料分?jǐn)傄话闶亲龀杀?,生產(chǎn)成本下面,
老師好!請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)用的輔助材料,如保養(yǎng)設(shè)備的油劑,隔段時(shí)間需要添加的輔助材料,怎么入賬?是購(gòu)買時(shí)計(jì)入原材料,領(lǐng)用時(shí)計(jì)入制造費(fèi)用,還是購(gòu)入時(shí)直接計(jì)入制造費(fèi)用,月底將使用部分分?jǐn)傊粮鱾€(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本?
比如可以分?jǐn)偟牟牧腺M(fèi),怎么入費(fèi)用科目是直接入材料費(fèi)還是,入固定資產(chǎn)進(jìn)行分?jǐn)?/p>
鑄鋼廠產(chǎn)成品的邊角料可以二次利用,用分?jǐn)偖a(chǎn)成品的料工費(fèi)嗎?入回原材料重新加工以什么價(jià)格入?還是不算價(jià)格直接入?怎么賬務(wù)處理
# 提問(wèn) #小規(guī)模物業(yè)公司 購(gòu)買的固定資產(chǎn)和周轉(zhuǎn)材料 單獨(dú)記個(gè)固定資產(chǎn)和周轉(zhuǎn)材料臺(tái)賬 賬上直接記入費(fèi)用(賬面上沒(méi)固定資產(chǎn)和周轉(zhuǎn)材料科目) 這樣行不?
#提問(wèn)#老師購(gòu)買原材料的運(yùn)費(fèi)單獨(dú)開(kāi)票怎么怎么做賬分?jǐn)偟皆侠?,還是入哪個(gè)費(fèi)用科目?
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說(shuō)這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢后要記實(shí)收資本或資本公積,買電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒(méi)問(wèn)題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒(méi)有開(kāi)始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對(duì)方開(kāi)票是開(kāi)給C公司(付款的)還是開(kāi)給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?