你好,你們支付了嗎?沒(méi)有支付的,做應(yīng)付賬款。
老師好!9月份認(rèn)證了62萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票,但是做成本時(shí)進(jìn)項(xiàng)只做了48萬(wàn),現(xiàn)在這筆進(jìn)項(xiàng)差額14萬(wàn)要補(bǔ)做進(jìn)去,借方應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅14萬(wàn),貸方放什么科目呢
月末結(jié)賬 本月銷項(xiàng)100萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)在待認(rèn)證科目中有170萬(wàn)。月底認(rèn)證了105萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)。做了分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 105萬(wàn) 貸應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅105萬(wàn) 看余額表應(yīng)交稅費(fèi)借方余額還有70萬(wàn)。是否還要做什么分錄?
本月銷項(xiàng)80萬(wàn),出口外銷40萬(wàn),認(rèn)證了170萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)。分錄怎么做?平時(shí)進(jìn)項(xiàng)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證科目。上個(gè)月沒(méi)有出口,認(rèn)證和銷項(xiàng)相同。就只做了借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 待應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)這一個(gè)分錄。這個(gè)月怎么做分錄?麻煩帶上金額
收票時(shí)做賬,借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)待取得抵扣憑證的進(jìn)項(xiàng)稅額?,F(xiàn)在這筆票對(duì)方紅沖了,我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該借什么科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)2月發(fā)票開錯(cuò)了,但是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)元,然后在3月紅沖2月發(fā)票,在3月開具正確的發(fā)票又認(rèn)證了。然后在3月轉(zhuǎn)出2月開錯(cuò)的發(fā)1萬(wàn),做進(jìn)科目 :借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,然后這個(gè)科目應(yīng)該轉(zhuǎn)去哪里,平賬呢?
請(qǐng)問(wèn):這道題根據(jù)資料三,計(jì)算25年因管理人員行權(quán)應(yīng)確認(rèn)資本公積~股本溢價(jià),25年沒(méi)有員工離開,答案怎么還(100-3)人,用的24年公允價(jià)12萬(wàn)元?
生產(chǎn)出口型企業(yè),總賬在收到專用發(fā)票時(shí),做賬時(shí)用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)這個(gè)科目,為什么
今天財(cái)管有道題:投資收益率10%,通貨膨脹率2%,求實(shí)際收益率 老師,這個(gè)答案是多少
老師,需要問(wèn)他發(fā)票他們一般給客戶是開幾個(gè)點(diǎn)的嗎?問(wèn)的話是不是顯得不專業(yè)
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開票員
咨詢下:這個(gè)地方 為什么不用售價(jià)400萬(wàn)元,而選擇了成本價(jià)350萬(wàn)元?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個(gè)確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)政府補(bǔ)貼中收到國(guó)補(bǔ)的會(huì)計(jì)分錄說(shuō)一下,謝謝
相當(dāng)于支付了,以后不會(huì)從銀行再支付出去,這筆費(fèi)用當(dāng)時(shí)直接從收入扣除了
如果做應(yīng)付賬款,那么以后就一直這樣掛,不付款的
那你們現(xiàn)在用啥支付的
沒(méi)有支付,是天貓直接從我們的支付寶收入里扣除了這筆費(fèi)用再進(jìn)到我們的基本戶
借進(jìn)項(xiàng)貸其他貨幣資金
老師季度企業(yè)所得稅預(yù)繳是按利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)為計(jì)稅依據(jù)嗎
你好 是的 是這么做的
申報(bào)可以不按報(bào)表的數(shù)申報(bào)嗎
9月的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)有48萬(wàn),申報(bào)利潤(rùn)填負(fù)數(shù)可以嗎
年報(bào)再補(bǔ)繳
老師,不太理解季度申報(bào)為什么是按利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)計(jì)稅,這個(gè)數(shù)不是累計(jì)的嗎?按這個(gè)數(shù)理解會(huì)不會(huì)重復(fù)了
你好 不可以 容易被找的
老師,不太理解季度申報(bào)為什么是按利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)計(jì)稅,這個(gè)數(shù)不是累計(jì)的嗎?按這個(gè)數(shù)理解會(huì)不會(huì)重復(fù)了
利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)嗎
累計(jì)利潤(rùn)總額*稅率-之前預(yù)繳 不重復(fù)
那收入和成本填的就是1-9月的累計(jì)數(shù)是嗎
是的 是年累計(jì)數(shù)據(jù)的
電子稅務(wù)局的主表稅率是25%,小微企業(yè)如果減征在哪操作
201030填寫減免表第一行的
這個(gè)要怎么填呢,利潤(rùn)總額是48萬(wàn)
利潤(rùn)*20%就是減免表第一行
實(shí)際是10%的利潤(rùn)嗎
你好 百分之五的 25-20是多少的