你好,你們支付了嗎?沒有支付的,做應(yīng)付賬款。
老師好!9月份認證了62萬的進項票,但是做成本時進項只做了48萬,現(xiàn)在這筆進項差額14萬要補做進去,借方應(yīng)交稅費進項稅14萬,貸方放什么科目呢
老師,12月份我們銷項稅額是580897.22元,進項稅額是628052.62元 12月份進項發(fā)票我認證 了5864315.16元,進項發(fā)票來的時候我做的是借待認證發(fā)票628052.62 認證之后我做的是借應(yīng)交稅費增值稅進項稅5864315.16貸方是應(yīng)交稅費待認證5864315.16元 ,我是不是少做了一些分錄啊,因為我查看12月份的時候發(fā)現(xiàn)這科目上都有余額
月末結(jié)賬 本月銷項100萬 進項在待認證科目中有170萬。月底認證了105萬進項。做了分錄 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 105萬 貸應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅105萬 看余額表應(yīng)交稅費借方余額還有70萬。是否還要做什么分錄?
本月銷項80萬,出口外銷40萬,認證了170萬的進項。分錄怎么做?平時進項在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證科目。上個月沒有出口,認證和銷項相同。就只做了借 應(yīng)交稅費 進項 待應(yīng)交稅費 待認證進項這一個分錄。這個月怎么做分錄?麻煩帶上金額
收票時做賬,借應(yīng)交增值稅進項稅額,貸應(yīng)交稅費待取得抵扣憑證的進項稅額?,F(xiàn)在這筆票對方紅沖了,我們要做進項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該借什么科目?
一人有限責任公司自然人獨資可以不設(shè)立董事和監(jiān)事嘛?
審計里,實地盤存制、永續(xù)盤存制指的是什么?小白能否舉例?
老師,我們酒店購買的手串等伴手禮,送客人的我入銷售費用,業(yè)務(wù)宣傳費可以嗎?
科技局打給公司的高企獎勵金怎么做分錄?
老師,a有限合伙企業(yè)作為b公司的股東之一,需要報送持有權(quán)益性投資情況嗎?不是上市公司就是一個小的有限公司股東之一
老師,請問公司安裝安防監(jiān)控系統(tǒng)如何入賬?謝謝!
老師,a有限合伙企業(yè)作為b公司的股東之一,需要報送持有權(quán)益性投資情況嗎?不是上市公司就是一個小的有限公司股東之一
公司名下的汽車被罰沒,怎么做帳?
老師,我們是建筑公司,員工受傷了,是小傷還沒有到報工傷保險的地步,或者是不想報工傷保險,那該員工住院或者門診上的費用,我們公司能正常入賬并且稅前扣除嗎?
老師:幫忙加工的加工費應(yīng)計入什么科目?
相當于支付了,以后不會從銀行再支付出去,這筆費用當時直接從收入扣除了
如果做應(yīng)付賬款,那么以后就一直這樣掛,不付款的
那你們現(xiàn)在用啥支付的
沒有支付,是天貓直接從我們的支付寶收入里扣除了這筆費用再進到我們的基本戶
借進項貸其他貨幣資金
老師季度企業(yè)所得稅預繳是按利潤表的本年累計數(shù)為計稅依據(jù)嗎
你好 是的 是這么做的
申報可以不按報表的數(shù)申報嗎
9月的利潤表凈利潤有48萬,申報利潤填負數(shù)可以嗎
年報再補繳
老師,不太理解季度申報為什么是按利潤表的本年累計數(shù)計稅,這個數(shù)不是累計的嗎?按這個數(shù)理解會不會重復了
你好 不可以 容易被找的
老師,不太理解季度申報為什么是按利潤表的本年累計數(shù)計稅,這個數(shù)不是累計的嗎?按這個數(shù)理解會不會重復了
利潤表的利潤總額本年累計數(shù)嗎
累計利潤總額*稅率-之前預繳 不重復
那收入和成本填的就是1-9月的累計數(shù)是嗎
是的 是年累計數(shù)據(jù)的
電子稅務(wù)局的主表稅率是25%,小微企業(yè)如果減征在哪操作
201030填寫減免表第一行的
這個要怎么填呢,利潤總額是48萬
利潤*20%就是減免表第一行
實際是10%的利潤嗎
你好 百分之五的 25-20是多少的