你看這個截圖或者是小規(guī)模公司,開發(fā)票,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工,
在咱們平時的實務(wù)當中,建筑施工企業(yè),開具發(fā)票的時候是不是才做主營業(yè)務(wù)收入啊 比如項目工期很長,需要一年,項目完成后才開票,那么平時收到預(yù)收款的會計分類怎么做呢,開具發(fā)票的時候怎么做呢
你好,老師,工程公司我們根據(jù)開票確認收入,質(zhì)保金需要等付款時對方才能給開發(fā)票,但是到那時候估計工程項目就完事了,那這后期開的質(zhì)保金發(fā)票這部分成本怎么做賬
請問,建筑施工企業(yè)的,當月開出部分發(fā)票,未完工的項目,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本 當月開發(fā)票出去了,確認主營收入,怎么知道主營成本? 我們是做環(huán)保磚提供給甲方(房地產(chǎn)公司的)。還有我們加工環(huán)保磚的廠房租金計入什么科目? 我們沒有完工進度,以開發(fā)票確認收入的情況下,怎么確認成本?還有需要用到工程施工—合同毛利,這個科目嗎?還有合同結(jié)算的科目呢?開發(fā)票出去時,借:應(yīng)收賬款,貸:工程結(jié)算,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅)呢? 還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅)?
我們是建筑工程公司,最近公司只有一個建筑工程的業(yè)務(wù),還沒有給甲方開具工程款的發(fā)票,但是收到了本項目購進各類材料的發(fā)票,我做賬做的是:借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅進項 貸 應(yīng)收賬款 但是在我本月報稅的時候,是不是可以先不用勾選
老師您好,我們是信息服務(wù)公司,是一般納稅人,幫企業(yè)招人那種,對外開具的是信息服務(wù)費發(fā)票,有時候服務(wù)收入發(fā)票未當月開具,賬上先做的預(yù)收賬款。但信息服務(wù)費的進項發(fā)票基本當月都能收回,收回后若做主營業(yè)務(wù)成本,就會導(dǎo)致成本大于收入,配比不對,這種情況下的信息服務(wù)費要入什么科目好???
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應(yīng)付職工薪酬的兩項,都應(yīng)該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?