同學你好 這個看你們稅管員了,一般30份都行
老師:我們公司是剛成立兩個月的,委托代理出口制造企業(yè)。那么對于增值稅專用發(fā)票每月領用量有限額要求嗎?也就是說一次能領多少份發(fā)票回來?
我有個剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務,對方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個點是吧,所以老板到稅務局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個月增值稅都要申報的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項稅沒有進項稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報呢?每個月能否象征性的交點款可以嗎
我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專票,去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了,給開了張證明說等下次再開專票時再來抵扣。現(xiàn)在2021.1月份了,我們一直也沒再開專票,那我上個季度多交的稅款賬務上應該怎么處理呀?今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎?兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話,可以嗎,就當白交了可以嗎?不知道怎么處理會比較好。
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業(yè)),有些項目資質(zhì)不達標,所以我們就找有資質(zhì)的公司掛靠項目,那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結(jié)算時要扣除管理費,如果我們開增值稅專用發(fā)票他們,那在結(jié)算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票,那在結(jié)算時還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會計她是用excel表格把開普通結(jié)算的這種項目,按照項目開給被掛靠方多少銷項與實際項目成本進項抵扣后的增值稅結(jié)算,也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項目單獨要計算出需要承擔的增值稅,先不說她這種計算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
老師,我們企業(yè)現(xiàn)在遇到一個問題,我們是新設企業(yè),一月份才開 現(xiàn)在接到一個項目,2000多萬,做光伏的,第一次預付款10%,200多萬要開發(fā)票,我們只是萬元版,一共就25張,打電話給專管員,她說這個比較麻煩。我想請問,企業(yè)接到業(yè)務,想正常開發(fā)票,擴版增量那么難的嗎?開不出發(fā)票會影響我們交易對手的進項,也影響我們公司收款。擴版增量還有啥辦法?,第一次能擴到多少
經(jīng)營所得稅申報,有個AB表,請問有什么區(qū)別,對應的填寫之間,有什么關系,怎么區(qū)分,如果個獨企業(yè)的老板,平時發(fā)工資報自己個稅時扣除了5000費用,是不是報老板的經(jīng)營所得稅時就不扣除全年生活費用這項60000全年的生活費用了
您好,幫忙算下,補交經(jīng)營所得稅稅款33755.752元,補交日期是2022.1.1到22年12.31,請問滯納金是怎么計算的,麻煩公式具體寫下
甲應收乙賬款1000萬,公允價值900萬,對方發(fā)行股票抵債,股票公允價值700萬,甲作為長投入賬,長投怎么做分錄,金額對多少
問的問題,不同的老師給了不同的答案,需要一個最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購價賠償 2,當月發(fā)生物流費5萬元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應承擔賠償,在當月費用扣除,實際支付46000元 問題1,物流公司開多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對方堅定的你付我多少錢,我給你開多少票,沒有辦法溝通的情況下,應如何處理
老師,為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計入投資收益,怎么可能為0
計劃經(jīng)濟體制和市場經(jīng)濟體制,我記得財管上有這個解釋,我找不到了,老師幫忙回憶一下在哪一章?
銷貨退回,當月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當月需要暫估的會計分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個什么規(guī)定?
工人急用錢預付八月,又要預付九月工資
銷貨退回,當月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會計分錄怎么做?