您好 是需要去國(guó)稅局辦理

老師,我們17年收款5萬(wàn),為主營(yíng)收入,其中應(yīng)交增值稅7千多,之前會(huì)計(jì)做實(shí)收資本處理了,18年才將增值稅稅款和滯納金交上,由于之前會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的賬務(wù)處理,當(dāng)年利潤(rùn)為負(fù),不用交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在調(diào)整的話還要補(bǔ)繳稅款么,當(dāng)年一共收入四萬(wàn)多,利潤(rùn)四萬(wàn)多,如果要補(bǔ)交,那應(yīng)該按企業(yè)所得稅稅率多少算?
老師你好,我有一家企業(yè)要注銷(xiāo),應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)1000多萬(wàn),實(shí)收資本1000萬(wàn),未分配利潤(rùn)100多萬(wàn)。如果要注銷(xiāo)了,是不是要涉及到補(bǔ)交稅,交哪些稅呢。怎么調(diào)賬少交稅呢
老師,您好,目前有一家小規(guī)模企業(yè)需要注銷(xiāo),年收入280萬(wàn),凈利潤(rùn)14萬(wàn),預(yù)付470萬(wàn),預(yù)收530,應(yīng)付18萬(wàn),應(yīng)收12萬(wàn),其他應(yīng)付100萬(wàn),其他應(yīng)收160萬(wàn),庫(kù)存14萬(wàn),實(shí)繳0,所有者權(quán)益13萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)如果預(yù)付都取得不了發(fā)票,目前這樣的情況,如果需要注銷(xiāo)繳稅金額大概多少,分別是繳納哪些稅?
老師,你好,這個(gè)是房地產(chǎn)策劃有限公司(自然人獨(dú)資) 下面這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表是0的,有一年多都沒(méi)有業(yè)務(wù)了,拿到代賬公司做賬的,想注銷(xiāo),發(fā)現(xiàn)負(fù)債表是這樣的,你幫我分析下,因?yàn)榭吹綉?yīng)付賬款,應(yīng)收賬款,交交稅費(fèi)這里都是 負(fù)數(shù) ,未分配利潤(rùn)又有甘多。要怎么調(diào)整了。
老師,要注銷(xiāo),年末有未分配利潤(rùn)有9.5萬(wàn)多,本季度有補(bǔ)以前房租3.6萬(wàn),勞務(wù)外包發(fā)票2.8萬(wàn),其余是否可以走一個(gè)人工資3萬(wàn)工資,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)了,就不用分紅及交企業(yè)所得稅了
發(fā)票的抵扣期限是多久
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來(lái)回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買(mǎi)的二手車(chē)邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車(chē)稅嗎
對(duì)于您向中國(guó)大陸消費(fèi)者銷(xiāo)售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無(wú)論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來(lái)充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國(guó)大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問(wèn)題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎


先在網(wǎng)上辦理注銷(xiāo)流程,再去稅務(wù)注銷(xiāo)——銀行注銷(xiāo)——工商注銷(xiāo)
假如沒(méi)有漏交稅的話,則不需要補(bǔ)交稅
我知道注銷(xiāo)流程,我是問(wèn)怎么調(diào)賬
應(yīng)收應(yīng)付注銷(xiāo)前不是最好不能有余額嗎,要怎么調(diào)賬呢
假如沒(méi)有涉及到收入,則不需要補(bǔ)稅,不想要調(diào)賬,謝謝
只是應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 沒(méi)有涉及到收入,或者應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目則不需要
因?yàn)槟膽?yīng)付應(yīng)收的確沒(méi)有收到前提下 轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外支出或者收入
最好是公司出文,應(yīng)付賬款應(yīng)收 實(shí)在收不回來(lái) 然后你在賬務(wù)處理
可是轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收支的話,企業(yè)所得稅不是要調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎
但也可以不轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)的話,就需要補(bǔ)交