你好,你們有減免的業(yè)務(wù)嗎?
我公司有免增值稅,怎么申報(bào),打開減免申報(bào)明細(xì)表,老顯示必須填寫減稅性質(zhì)代碼及名稱,我點(diǎn)了怎么輸不上呢
老師您好,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是不是必須得填?我零申報(bào)后老是顯示未填寫
你好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,提示這個(gè),需要按這個(gè)提示填寫嗎填寫嗎
老師個(gè)體戶零申報(bào),溫馨提示顯示增值稅減免申報(bào)明細(xì)2016沒有填寫,零申報(bào)還要填什么數(shù)據(jù)??
老師好,我們是批發(fā)零售農(nóng)藥的,請(qǐng)問我們填申報(bào)表的時(shí)候除了附表一的免稅還需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
收到液化氣發(fā)票,走福利費(fèi)了,但是進(jìn)項(xiàng)稅沒抵扣。請(qǐng)問老師如何做賬
甲煙廠為增值稅一般納稅人,2023年3月從煙農(nóng)處收購煙葉,實(shí)際支付價(jià)款總額50萬元,開具收購發(fā)票,支付運(yùn)費(fèi)取得專用發(fā)票,稅額為0.36萬元,本月領(lǐng)用上月購進(jìn)賬面成本20萬元庫存煙葉和本月購進(jìn)煙葉的80%生產(chǎn)卷煙。甲煙廠本月從銷項(xiàng)稅中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是( )萬元??梢缘挚圻M(jìn)項(xiàng)稅=50×1.2×9%+50×1.2×80%×1%+20÷(1-9%)×1%+0.36=6.46(萬元)。 為什么20要÷(1-9%)
老師 7.1號(hào)出來的新政策 我們是核定征收的個(gè)體戶 應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅呢,直接申報(bào)銀行流水里面的銷售額嗎
這個(gè)某某代股東負(fù)的投資款可以不?可以算作投資款嗎?
酒店裝修設(shè)計(jì)這塊的費(fèi)用是計(jì)入到待攤費(fèi)用還是開辦費(fèi)里面合適
老師,無形資產(chǎn)當(dāng)月最后一天買的,當(dāng)月也要攤銷嗎?
異地預(yù)繳稅款,開的3%的發(fā)票,這個(gè)選擇是簡易計(jì)稅還是一般計(jì)稅
第2題第2小問讓計(jì)算股利增長率,我看解析上列的公式是:2*(1+g)/0.16-g=27,我是用的投資必要收益率計(jì)算出來的股利增長率,這樣給分嗎?
老師,一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),選擇差額計(jì)稅的,可以開具5的增值稅專用發(fā)票么?
從A出差到B地,在B地產(chǎn)生的市內(nèi)打車費(fèi)是計(jì)入差旅費(fèi)還是交通費(fèi)
沒有,就買過個(gè)金稅盤
你們需要交稅嗎?如果沒有交稅,可以不用填寫這個(gè)。
勞務(wù)費(fèi)交了8000.01的個(gè)人所得稅
你好,這個(gè)是抵扣增值稅的。
別的沒有交稅
那就可以不用填寫的。