您好,繳繳款憑證就是指的就是您的完稅證明和銀行回單
企業(yè)所得稅年報申報時是負(fù)數(shù)。 現(xiàn)在退稅。附加資料 讓上傳繳款憑證復(fù)印件。 這個上傳什么
老師,問一哈關(guān)于申報增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅以及附加稅的時候,當(dāng)月要計(jì)提,那么這個申報表是放在申報計(jì)提的那一個月份么,還是放在下個月繳納稅款月份憑證后面呢
老師 申報增值稅時提示 申報失敗,一窗式比對不通過:當(dāng)期取得的代扣代繳稅收繳款憑證上注明的增值稅稅額匯總數(shù)是0.00元,《附列資料二》中第7欄“代扣代繳稅收繳款憑證”的“稅額”是52255.70元。相差金額52255.700000元 填這個還要去開什么證明嗎
老師,請問計(jì)提稅金,一般是根據(jù)什么來計(jì)提?比如增值稅,附加稅,印花稅,個稅,企業(yè)所得稅。涉及這些稅金的計(jì)提,以及,在什么時候計(jì)提?我知道申報繳納的時候,可以根據(jù)完稅憑證上的金額來做,那請問計(jì)提的金額根據(jù)什么來做?得先計(jì)提再申報繳納吧?
您好老師,我是餐飲小規(guī)模,新公司,五月開始,23年繳納企業(yè)所得稅三萬多,現(xiàn)在年度匯算清繳顯示我這些都多繳納了,讓我申請退稅,退稅申請理由怎么寫?附送資料里“稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他記載應(yīng)退稅款內(nèi)容的資料”又上傳什么
老師,請問報銷伙食費(fèi),明細(xì)表提供的是每周的肉,蔬菜明細(xì)。發(fā)票直接開食品可以嗎?
個人工資交個稅稅率是多少
有限合伙企業(yè)稅務(wù)局給核定的稅目有企業(yè)所得稅對嗎
老師計(jì)提社保只計(jì)提單位部分的嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的水果蔬菜損耗怎么計(jì)算出來
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報廢會計(jì)分錄怎么做 購冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤表里的凈利潤對嗎
一家汽車4S店,在銷售車時幾乎都會贈送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺生產(chǎn)成本為1200元 每臺市場售價1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
沒有交款沒有回單
完稅證明沒有所得稅的呀。我在系統(tǒng)里看啦。 就增值稅和附加稅
你好,你們沒有繳稅,沒有回單,怎么會有退稅呢?
老師還在嗎
所得稅年報 報的時候就是負(fù)數(shù)嗎。
所以現(xiàn)在要填表退稅
你好,如果是以前年度的虧損的話,這就留抵到下一年來彌補(bǔ)就好了,不需要退稅。
抵不了唄。 選這個選項(xiàng)選不了
您好,那就是您已經(jīng)繳納過稅款了吧?從你的那個申報表來看,那個有一個第八項(xiàng)的,你是已經(jīng)交過錢了的呀