你好 都為: 借:管理費用 貸:現(xiàn)金 借:管理費用(紅數(shù)) 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額
航天信息技術維護費怎么做賬?怎么抵扣
第一次購稅控盤和信息維護費怎么做賬,第二年信息維護費怎么做賬
老師,280的信息技術維護費怎么做賬?
老師 購買稅盤和航天信息維護費 都是可以抵扣增值稅的嗎 航天信息維護費按年交和一次性買斷抵扣有區(qū)別嗎
有個項目金額為73201500.97,老板收取對方5.5%的費用,進項稅額抵7%,老板讓我收取5.5%稅費羅列出來,怎么樣比較合理?
示例如下,資產(chǎn),會計口徑1000,稅法口徑500。負債,會計口徑,1000,稅法500。請說明,各自調(diào)增調(diào)減多少。
老師,這個環(huán)境保護稅是怎么計算的
建筑勞務公司,收到個人代開的50萬勞務票后,還必須為其申報個稅嗎
老師,去年做賬掛了應收,未付款,今年發(fā)生退貨,已付款,請問要怎么寫分錄,可以把退貨部分重新做一筆再沖掉嗎
請解釋什么是會計調(diào)增,調(diào)減。如果會計口徑100,稅法口徑是200是調(diào)減還是調(diào)增。
我們有份進項發(fā)票已經(jīng)認證,但是因為上游企業(yè)走逃失聯(lián),稅務要求我們做進項稅額轉出。那我這筆要怎么調(diào)整
樸老師好,請問企業(yè)投標提供的會計報表包括哪幾種啊?謝謝
牙科診所,工資占比太高,正常嗎
老師,同一家公司,兩個股東之間轉讓股份,需要繳納那些稅
小規(guī)模呢
你上邊的分錄我不明白,
小規(guī)模納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設備支付的費用以及繳納的技術維護費允許在增值稅應納稅額中全額抵減的
分錄怎么做
就是上面的 對于小規(guī)模稅控盤服務費,收到發(fā)票當月需要抵扣的話, 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。 賬務清晰一點的話就是, 借:管理費用 貸:銀行存款 收到票是 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借:管理費用紅字
謝謝老師,小規(guī)模不是沒有三級科目嗎?直接借應交稅費~應交增值稅行不行,要不然每次算的時候還得去看減免多少錢,應交稅費~應交增值稅~減免稅額一直掛賬平不了
可以,小規(guī)模納稅人直接用應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模納稅人)