你好在其他免稅銷售額里面填寫。
老師,我想問下,生活服務類免征增值稅,教育咨詢服務屬于這個范圍嗎?
你好,公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在生活服務類開票是免稅的,之前已經來了稅率為1%的發(fā)票,增值稅申報表要怎樣入?
老師,請問一下,生活服務類,小規(guī)模納稅人,是不是只免征普票的增值稅,專票還是按1%征收?8號公告第五條
提供生活服務的小規(guī)模納稅人怎么做收入的分錄?憑證上免征增值稅的數(shù)怎么和申報表上免征額一致呢?
你好,我想問一下小規(guī)模生活服務類免征增值稅怎么申報
一個公司內帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應的這些所對應產生的支出不能稅前列支,但要相應做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方沒有開發(fā)票過來,但是貨物已經在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務風險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預收款的對象是生產期限超12個月的大型設備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產進度?
老師不是在l和h之間不做調整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
是在主表里面嗎?
開票收入和未開票收入全部塡入其他免稅銷售額里面嗎?然后需要塡寫附表二減免稅申報明細表嗎?
是的 是的 在減免明細表最后一欄填寫。
那主表里面不用填其它數(shù)據(jù)吧
其他免稅銷售額只填寫這個