您好 請問您賣出的時候100元也是含稅的么
老師,問個事情,一直不解!我進貨不含稅20元進來的,賣給個人不開開票50元,我可以剩30元! 我如果進貨含稅價13個點,進貨含稅價22.6元,我銷售貨物時,對方索要發(fā)票,我們收取8個稅點,收取了54元,最終銷項與進項抵掉,我交了3.61(6.21-2.6)的稅金!這樣,我剩下的錢就不夠30元了!這種情況我該怎么辦?
進項稅13個點,銷減進的時候,影響利潤嗎? 比如我買一個東西含稅價80,對方開了13個點的專票我,我100元賣出,銷項:(100-80)*0.13嗎
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發(fā)票,這個進項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進項發(fā)票只能抵扣相應的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發(fā)票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師,我們這個月開出的銷項發(fā)票有100元,進項票只有20元,那么繳納增值稅 的時候只能是如實按13%交了嗎?
我們公司是一般納稅人,從事代銷服務,我們幫供應商賣的產品含稅比如13個點,我們開服務費發(fā)票按6個點開,這個服務費需要按含稅價計算還是不含稅價計算?比如100元的產品,代銷按120售賣,都是含稅13%,手續(xù)費20元也是含稅價,如果換算成不含稅價大概17.7,銷項2.3,但我們按代銷服務費計算應該按6%計算銷項1.06,這樣對不上賬
老師,公司前幾個月買了幾批材料,有待認證進賬稅額,本月銷售了一批材料,有銷項稅額,可是勾選抵扣的進項稅額大于銷項稅額,做賬時怎么處理寫分錄呢?
老師,我購買了定額發(fā)票,那這個定額發(fā)票后續(xù)要怎么申報呢? 公司的業(yè)務是停車收費,如果當月停車收費金額是1000元,我申報增值稅的時候就按收入1000/1.09=917.43,增值稅82.57,這樣去申報,是嗎?
在建工程村環(huán)境提升項目工程完工結轉應該結轉到什么科目?
老師好,公司每個月末都需要計提企業(yè)所得稅嗎?還是年末一次性計提企業(yè)所得稅?
外貿企業(yè)出口報關單是人民幣結算的,填寫出口退稅出口明細申報表里美元離岸價填多少?
我們公司從事手機維修 在維修過程中會有客戶投訴,我們會給予一定現(xiàn)金補償,單筆金額100-2000不等,客戶不提供發(fā)票,需要提供什么附件 ,可以稅前扣除。科目是入到營業(yè)外支出嗎
重慶建筑行業(yè)稅負率目前是多少?
老師,一般納稅人500元以下的費用無發(fā)票可以報銷并進費用嗎?500元以下一般指什么樣的企業(yè)
老師我想問一下 對方公司差我們15000的欠款 拿茶葉抵 但是要求我們開發(fā)票,那我怎么入賬呢
請教個問題,貨款現(xiàn)金收,對方要開發(fā)票,不愿意對公轉賬,這種情況是不是要用現(xiàn)金解款單存入對公賬戶?有沒有其他方法存嗎?
是的,含稅價賣出
那需要繳納的增值稅=(100-80)/(1%2B0.13)*0.13=2.300
如果是不含稅賣出的呢
如果是不含稅賣出的 就是您寫的那樣計算
好的,這個影響利潤嗎
如果是不含稅的話 不影響利潤