你好 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款(對(duì)公付款了) 其他應(yīng)付款(私戶付款)
老師,如果6月公司預(yù)付房租水電服務(wù)費(fèi)等一筆10000元,當(dāng)時(shí)入賬分錄為: 借:預(yù)付賬款-10000 貸:銀行存款-10000 但6月份對(duì)方公司沒有開票,7月份才開票過來,那么6月份計(jì)提房租費(fèi)的分錄如何寫呢,當(dāng)7月份收到6月份當(dāng)月的房租發(fā)票后,又如何些分錄呢?
#提問#酒店管理有限公司-公共水電費(fèi),對(duì)私付款,分錄怎么樣寫
#提問#酒店管理有限公司,客房電費(fèi)1-5月對(duì)公付款了,6-9月對(duì)私付款了,那分錄怎樣寫
老師好,公司9月份銀行支付房租和物業(yè)費(fèi)共計(jì)4萬元,日期2020.9.1-2021.2.28,款已付發(fā)票收到。公司財(cái)務(wù)做分錄:支付 借:預(yù)提費(fèi)用40000 貸:銀行存款40000 分?jǐn)偟矫吭?借:管理費(fèi)用 6670 貸 預(yù)提費(fèi)用6670 想問一下這樣對(duì)嗎?
下午好!老師,我在第一季度有一筆會(huì)計(jì)分錄寫的有點(diǎn)不合理,我公司給另一公司付款了一筆9萬的技術(shù)咨詢費(fèi),并收到對(duì)方的發(fā)票,我的會(huì)計(jì)分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9萬 貸:應(yīng)付賬款xx公司9萬 我當(dāng)時(shí)給對(duì)方公司已經(jīng)付款了,就是少寫了一步分錄: 借:應(yīng)付賬款xx公司9萬 貸:銀行存款9萬 現(xiàn)在已經(jīng)7月份了,我的賬該怎樣調(diào)呀!麻煩老師給個(gè)處理意見,會(huì)計(jì)分錄該怎樣寫哈謝謝老師
請(qǐng)問1000元打印機(jī)和3000元電腦可以直接記管理費(fèi)用嗎?
個(gè)人開給我們公司的勞務(wù)發(fā)票,我們公司也要申報(bào)工資薪金嗎
老師一個(gè)員工,工資表是4500,我申報(bào)個(gè)稅也是4500,但是實(shí)發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄 具體步驟 以及數(shù)值
老師,3月份開了一張收入發(fā)票能改到這個(gè)月嗎?
請(qǐng)問老師,電子稅務(wù)局中,需要發(fā)票入賬嗎?
機(jī)器折舊費(fèi)屬于直接費(fèi)用還是間接費(fèi)用
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄
現(xiàn)在還可以報(bào)銷2024年的火車票嗎
個(gè)體工商戶幵勞務(wù)費(fèi)專票開幾個(gè)點(diǎn)稅率?