您好,同學(xué),對于發(fā)票抬頭為法人名字的寬帶費發(fā)票可以報銷,但不能在稅前扣除,需要做納稅調(diào)增。

辦公室的寬帶是法人的身份證辦的,每次發(fā)票抬頭都是法人的命字,可以入賬報銷并稅前扣除嗎?
前期企業(yè)還沒有成立的時候,法人為公司支付的費用,且發(fā)票抬頭是開法人名字的,這樣的可以入賬,稅前扣除嗎??
老師,我們公司的寬帶辦理的時候是用法人身份證辦理的,現(xiàn)在交話費開票是法人的名字可以報銷嗎
老師,公司使用員工辦的寬帶,發(fā)票開給個人的,這樣是否可以報銷話費做賬并且可以稅前扣除?
老師您好,請問辦公室寬帶使用法人名字開通,只能開具法人名字抬頭的發(fā)票,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
老師,每個月月底關(guān)賬都要計提些什么
一般是需要計提工資,折舊費,保險和公積金,還有就是計提稅費。
我們沒有要交的稅費,在籌建期,只有進項
那這種情況就不需要計提稅費。