抵扣清單 和你抵扣清單核對

老師您好,收到增值稅專票后未付款,但已勾選認(rèn)證了,并做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額;貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額,后來這張發(fā)票沖紅了,我是不是應(yīng)該做:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 負(fù)數(shù) ;貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 負(fù)數(shù),這樣做對不對呢》
老師你好我做的賬應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額的核對依據(jù)是什么?
老師你好,想咨詢哈應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額核對的依據(jù)是什么?就是我賬做完了怎樣知道我的進項做的對不對?
老師你好,銷售方開了紅字發(fā)票,現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 這樣做對嗎? 我理解的就是從本月可抵扣的進項額里面沖抵。
老師,請問下,我做內(nèi)賬:買了東西有進項做賬是:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),賣東西做銷項是:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),沒有計提的,當(dāng)月實際扣稅,就做:應(yīng)交稅費-已交稅金,貸:銀行存款,這樣對嗎?感覺是不是做錯了,
老師 出口企業(yè)備案的時候 這個統(tǒng)計經(jīng)濟區(qū)域選擇有講究嗎 是否可以隨意選擇
申請人對稅務(wù)機關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的,應(yīng)當(dāng)先繳納罰款和加處罰款,再申請行政復(fù)議,這段話對嗎?
老師,您好,請問一下,比如每季度利潤多,交企業(yè)所得稅,一直這樣都是盈利的,是不是意味著未分配利潤會越來越多,到時候會交20%交分紅稅比如收入1萬,沒成本票,所得稅交500元,分紅大概就按1萬-500=9500按20%交嗎
您好,老師,我遇到一個問題,想請教,一個學(xué)員家是商貿(mào)公司,賣鋼材的,一般納稅人,有銷項沒進項,銷項那個增值稅對方連同貨款一起打這個學(xué)員公戶,她所有錢都要從私戶付,幫我說一下他的風(fēng)險點以及怎么處理行不
請問老師,一年中幾月退休就不算入殘保金人數(shù)里面?比如一個人2月退休,那當(dāng)年這人還算去殘保金的人數(shù)嗎?
老師 我在做收發(fā)貨人備案,這里行業(yè)不知道怎么選擇 我們是出口設(shè)備
沒看懂,租賃方案,最后不取得設(shè)備,為什么有變現(xiàn)抵減
選項組合標(biāo)準(zhǔn)差最低應(yīng)該怎么組合啊
什么是遞延所得稅,能舉例說明嗎
這個怎么解釋?看不懂
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快