您好,是的,您的處理非常正確。

我單位有收入70萬,我提取了成本69萬,各項(xiàng)費(fèi)用8萬多,我報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表的時(shí)候成本那我是不是需要69加8
老師,上一年度盈利的時(shí)候我沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用,是第二年做的調(diào) 整,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交所得稅,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤,就發(fā)現(xiàn)剛好有這個所得稅的差在里面,譬如說,上年度我盈利8萬,本年虧損了7萬,那本年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤那一欄應(yīng)該是1萬,但現(xiàn)在是1萬過,這個多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個數(shù)字,我該怎么樣才能調(diào)整到實(shí)際數(shù)字?調(diào)整的這個企業(yè)所得稅的費(fèi)用,我當(dāng)時(shí)在季報(bào)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)了利潤表的所得稅費(fèi)用那一欄了的
老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 因?yàn)槲覀儧]有成本 然后我上季度暫估成本了18萬 后來又把成本沖紅了 然后我這個季度收入是9萬 還需要暫估成本嗎 我納稅申報(bào) 報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不暫估成本 就會有利潤總額 就得交企業(yè)所得稅 然后電子稅務(wù)局利潤表顯示就是年度營業(yè)成本180000 那我這個季度必須要暫估成本嗎 然后也得必須大于等于18萬嗎
我們今年收入是889萬 成本是840萬 利潤總額是147萬 。其中 67萬 是營業(yè)外的收入,剩下的是銷售玉米免所得稅的收入。那我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候。只算這67萬的所得就可以了嗎但是我這67萬營業(yè)外的收入。是不是就沒有成本可以抵消。只能是67*0.25
企業(yè)所得稅稅不是100萬一個檔位,100-300萬一個檔位,300以上一個檔位?那我1月初簽訂了110萬的合同,3月份開始開票,在在沒有成本票的情況下,3月份利潤70萬,4月份利潤40萬,我四月初季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,是按哪個金額申報(bào)?
增值稅和所得稅稅負(fù)怎么計(jì)算
增值稅報(bào)稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計(jì)50萬元的裝修費(fèi)可以直接進(jìn)費(fèi)用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報(bào)個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報(bào)個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
我想回,我的免費(fèi)實(shí)操里哪一個是同銷售中央空調(diào)并安裝相似實(shí)務(wù)
銷售中央空調(diào)并安裝企業(yè)什么時(shí)候確認(rèn)收入,預(yù)收到客戶款項(xiàng)是放什么科目
我單位購買的材料由干對方質(zhì)量問題造成我方損失了,那這批應(yīng)付款對方也默認(rèn)不用付了,我單位該怎樣處理這筆應(yīng)付款賬呢
老師,新進(jìn)一家生產(chǎn)企業(yè),生廠企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)兩個多月,來了三四天,老板催我把庫存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來這1原材料入出庫單→2半成品入庫出庫單→3商品出入庫單→4商品變半成品出入庫單(意思是商品可以進(jìn)入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié))→商品出入庫單。 二、每日做原材料庫存明細(xì)表(出入庫結(jié)余)、庫存商品出入庫明細(xì)表、 三、車間的人工工時(shí)好計(jì)算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計(jì)原材料購入合計(jì)領(lǐng)料合計(jì)結(jié)余。庫存商品的入庫、出庫、結(jié)余合計(jì)、(車間不會有半成品) 老師請問您看對嗎?有意見給到我嗎?


您好,您的成本填寫69,但計(jì)算利潤總額是扣除費(fèi)用。
您的意思是費(fèi)用也算成本,我填寫成本欄的時(shí)候必須得加上費(fèi)用的錢對么
您好,成本金額不含費(fèi)用。按報(bào)表金額填寫?
您好,成本金額不含費(fèi)用。按報(bào)表金額填寫。
這個也沒有填寫費(fèi)用的地方啊
您好,不需要填費(fèi)用,按報(bào)表對應(yīng)項(xiàng)目填寫即可