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老師,你好,我們公司上個(gè)季度開了34萬的發(fā)票,多開了4萬,我們要怎么做才不被上增值稅? 謝謝!

2020-10-18 12:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-18 12:42

您好,只要季度開票超30萬元,就需要計(jì)算增值稅。

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齊紅老師 解答 2020-10-18 12:44

您好,除非證明以前期間業(yè)務(wù)后開發(fā)票,會(huì)有滯納金

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快賬用戶5757 追問 2020-10-18 13:28

老師,那我要10月紅充上季度的銷售額到30萬以上,可以這樣操作嗎,不用上稅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-18 13:29

您好,您紅沖不影響三季度申報(bào)

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您好,只要季度開票超30萬元,就需要計(jì)算增值稅。
2020-10-18
你好,你的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得是根據(jù)什么繳納的?
2022-02-08
也就是他這83萬,是按合同繳稅呢?還是按收入繳稅呢
2022-08-15
您好,那您實(shí)際有沒有銷售呢?
2022-08-15
那您實(shí)際有銷售收入是多少?
2022-08-15
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