你好,建議拒收只有抬頭和稅號的紅字發(fā)票
我方一般納稅人,開具紅字申請表,對方開具紅字發(fā)票,但是填寫我們的資料只有抬頭和稅號,這種紅字發(fā)票是不是要拒收?
老師,我是銷售方,填寫的紅字申請表審核通過了,但還沒有開具紅字發(fā)票,下個月對方能認證成功嗎?
老師,一般納稅人開具負數(shù)發(fā)票,購買方已抵扣已開紅字信息表給銷售方,銷售方負數(shù)發(fā)票上會顯示紅沖的藍字發(fā)票號碼嗎?用云票助手開的,對方紅字信息表上沒顯示紅沖的發(fā)票號碼,我選擇紅字信息表開出來的負數(shù)發(fā)票沒顯示藍字發(fā)票的號碼,這種發(fā)票對嗎?
老師,對方5.4號抵扣了我方開具的增值稅專用發(fā)票,5.10號業(yè)務終止了,5.11號我方開出了紅字信息表?正常情況下,對方抵扣了,是對方開具紅字信息表對嗎?我方當時開具了紅字信息表(我們以為只要我方能開具出紅字信息表,對方就沒有抵扣)實際對方已經抵扣了, 問,如果對方抵扣了,我方又開具出紅字信息表,這樣的情況下正數(shù)發(fā)票三聯(lián)(第一次開具的)和紅字信息表,和銷項負數(shù)三聯(lián),這些是給對方會計還是給我
老師,請問數(shù)電開具的紅字信息表,對方是銷售方,我是購買方,對方開了紅字信息表,我這邊網上確認了,對方已按紅字信息表開具紅字發(fā)票。我這邊申報增值稅時這個進項稅轉出申報表不會自動帶出,我要怎么填列?手動填寫嗎?應該填在哪一欄?
當年內的勞務費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權轉讓50%400萬元,可以按200轉讓價格,有標準轉讓價格嗎?可以按90%轉讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經稅務登記了
老師,您好!請教您 根據《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產經營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認,報關的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?