你好 對的 分錄是這么做的
老師你好,收到一張專用發(fā)票1000元,還沒認(rèn)證,做賬得話,分錄這樣做正確嗎?借管理費用943.4 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅56.60 貸銀行存款1000
老師好,請問一下2020年進(jìn)項發(fā)票太多,能不能費用入帳,進(jìn)項留到21年認(rèn)證抵扣?分錄為,借.管理費用 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸:銀行存款?
老師,2019年度收到的出差費用專票,當(dāng)時沒有認(rèn)證抵扣,直接全額入的管理費用。在2020年會計認(rèn)證了,做了一個調(diào)賬分錄,借應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額)貸管理費用。這樣做是否正確
老師,一般納稅人,本月有進(jìn)項,沒銷項。收到發(fā)票做分錄,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款下個月勾選抵扣后的分錄是借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額老師,我這樣做對不對?
收到增值稅專用發(fā)票,入賬時,不管有沒有認(rèn)證,都先借:原材料/費用等 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款。 然后等到認(rèn)證了,就直接一筆做借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未認(rèn)證進(jìn)項稅額,這樣可以嗎?
行為人抗辯和安全港規(guī)則是啥意思
建筑公司費用報銷單子明細(xì)很多,還都沒發(fā)票,只有收據(jù)和付款截圖,這個有買菜做飯,有去飯店吃,有買配件,還有很多別的雜費,寫會計憑證時候怎么分類,分幾個大類比較好
1人有限公司,申報了1個人的工資,不繳納社??梢詥??公司很小
珠寶玉石里面含的是哪幾項?難道珍珠不屬于珍珠寶玉石一類的嗎?
工地上的人工費 怎樣的發(fā)票可以抵成本,工地上只產(chǎn)生人工費,
可以解釋下這個導(dǎo)圖么
減少搭便車是啥意思,解釋下吧
老師,請問問下一般納稅人租賃付款額是用含稅的還是不含稅的,后期支付租金也沒使用含稅的還是不含稅的
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,已經(jīng)繳納的個人所得稅,可以通過專項附加退稅嗎?
老師,您好。新收入準(zhǔn)則下,建造合同工程竣工結(jié)算以后,是不是有一筆“借:合同履約成本—工程施工—成本結(jié)轉(zhuǎn),貸:合同履約成本—工程施工—歸集”?最后這一筆分錄,有必要嗎?之前“合同履約成本—工程施工”不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)給了“主營業(yè)務(wù)成本”了嗎?最后這一筆,應(yīng)該怎么理解,麻煩老師指點一下,謝謝啦!